發(fā)票沒到的話,可以暫估成本。

公司是一般納稅人,1:材料已驗收入庫,錢未付,票未收到,2.材料已入庫,錢已付,票未收到,應該怎么做分錄,
錢已付,發(fā)票未收可以入成本么
老師 未收到發(fā)票已付款 先把這筆計入成本可以這樣入賬嗎 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款
發(fā)票已收未付款,本月沒有收入,可以結轉成本嗎?
老師,發(fā)票收到了,未付款,可以入成本嗎?
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現(xiàn)
老師,您好,個體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進項發(fā)票,都需要交什么稅?個稅是怎么交的,有進項票和沒有進項發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個 扣除業(yè)務員500片運費是 運費總金額7萬 片數 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運費就是 5000*7=35000元 那么后面還有運費比如3000元 再運出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運費的話 怎么計算3000片運費應該扣除的運費金額呢
現(xiàn)在更正申報個稅,1月份的,有個員工需要補繳33塊錢,這個錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費用和服務費,還單獨約定了工作人員到我們公司差旅費中的住宿費由我們公司承擔,請問這個住宿費是做招待費還是算作無形資產呢?軟件我們驗收后是要做無形資產的
會計制度備案是,提交會提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機等辦公室用和日常經營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質,對方開具發(fā)票,其發(fā)票內容也就是項目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產已經攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會計分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產負債表
錢3月付,發(fā)票4月開的,可以入成本么
三月份暫估成本,讓四月份發(fā)票來了把暫估的沖銷。
分錄怎么做呢
借,庫存商品貸,應付賬款暫估。
利潤太高了,怎么增加成本呢
這個只能是盡量找到發(fā)票才可以。
要交所得稅了,四月開的票都不可以了么
三月份的時候可以先暫估四月份發(fā)票來了,再把暫估的沖銷。
分錄怎么做呢
借,庫存商品貸,應付賬款暫估。
做應付賬款,利潤會減少么
把庫存商品轉到成本里邊,利潤就少了。
做應付賬款,所得稅會減少么?好像不會呢
把庫存商品轉到成本里邊,利潤就少
我們是運輸行業(yè),沒有庫存的,油費是運輸船的
那就可以借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估。
那等發(fā)票收到后怎么做分錄呢
再把暫估沖銷了,按照發(fā)票再入賬