你好,進(jìn)項(xiàng)不對(duì),先做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后再根據(jù)轉(zhuǎn)出額計(jì)提附加稅。計(jì)提好了就可以直接做支付分錄。
我19年3月份收到一張運(yùn)費(fèi)專票,抵扣了也入了賬,11月份因?yàn)槎悇?wù)問(wèn)題,讓對(duì)方紅沖了,我方由于種種原因,在2020年1月份才更正的11月份的報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅跟城建附加稅1月份也交了,問(wèn)下這跨年的紅沖進(jìn)項(xiàng)怎么做分錄?
老師,我們公司因?yàn)榘l(fā)票問(wèn)題,轉(zhuǎn)出了19年11月份的進(jìn)項(xiàng)稅額59002.01,19年11月,原來(lái)申報(bào)的時(shí)候有留底,所以補(bǔ)交了35434.78元的增值稅。3000多的附加稅。這個(gè)我的賬怎么處理?
老師,我們是一般納稅人公司,因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來(lái)有問(wèn)題,所以在這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了,并且科長(zhǎng)要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交,我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了,現(xiàn)在需要做筆收入的分錄,怎么寫分錄,或者有其他辦法操作嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn), 19、20年抵扣的運(yùn)輸費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被查出來(lái)是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報(bào)表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費(fèi)用剔除了 這塊的補(bǔ)交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,因?yàn)?9年我們的進(jìn)項(xiàng)有問(wèn)題,被稅局查,這是我2022年補(bǔ)繳19年1月增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,這個(gè)分錄我該怎么寫
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
老師經(jīng)常所得個(gè)稅如果是個(gè)體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤(rùn)來(lái)沖嗎
保證型質(zhì)保是或有事項(xiàng);服務(wù)型質(zhì)保是收入準(zhǔn)則么?
老師我做了入庫(kù)單位是斤,但出庫(kù)是件,我怎么做出庫(kù),做出庫(kù)時(shí)我是不是只要按照發(fā)票的數(shù)量和金額做出庫(kù)單就行了
老師,你好 采購(gòu)了設(shè)備,為使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),又采買的電纜,能算在固定資產(chǎn)賬面上面嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,這個(gè)第二問(wèn)我算的跟答案不一樣
老師您好,勞務(wù)派遣公司超過(guò)300人還是不是小微企業(yè)
期末賬面價(jià)值不包括預(yù)計(jì)負(fù)債嗎?,沒理解,為什么要踢出預(yù)計(jì)負(fù)債?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤(rùn)直接沖掉嗎
老師,關(guān)于教材變動(dòng)的,長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息,這個(gè)分錄,是包括所有的資本化期間的分錄嗎? 比如資本化期間2007.1.1-2008.6.30一共一年半,那么在2008年做賬的實(shí)際時(shí)長(zhǎng)是6個(gè)月,是不是也屬于借:在建工程,貸:長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息