同學(xué)你好 這個就看你交什么稅 另外加上管理費(fèi)

師,我想問一下,我們公司有個項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師!有個人用我們公司的資質(zhì)接甲方的工程!工程款打到了我們公司賬戶上,不算掛靠費(fèi),我要收他幾個點(diǎn)的費(fèi)用,我們公司才不會貼錢!就是3個點(diǎn)增值稅和城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,還有所得稅2.5個點(diǎn)!是不是這樣?我是不是要收他3.36 2.5=5.86個點(diǎn)的費(fèi)用我們公司才不會貼錢!對方不給我們提供進(jìn)項(xiàng)票!我們公司是小規(guī)模納稅人!
你好老師,我們是承包人,掛靠在一家公司,有部分工程簽給了分包,結(jié)算的時候除了收取合同上約定的管理費(fèi)外,還有什么費(fèi)用需要收取嗎?(分包給我們開的票也是9個點(diǎn)的工程服務(wù)票),我們是外地企業(yè)有2個點(diǎn)的預(yù)繳稅。掛靠公司還收我們管理費(fèi)和企業(yè)所得稅。
請問老師我們掛告安裝公司開據(jù)發(fā)票3%的稅點(diǎn),管理費(fèi)3%,為什么掛告的公要收我8點(diǎn)39的費(fèi)用,這里還有其它費(fèi)用嗎?掛告的公司是小規(guī)模企業(yè)增值稅傳用發(fā)票。
假沒我簽訂的合同是100萬,甲方要求發(fā)票是小規(guī)模企業(yè)增值稅專用發(fā)票,稅率3%,被掛告的公收取我3%的管理費(fèi),開出的發(fā)票顯示稅率3%,實(shí)際他收取我含管理在內(nèi)8.39%的費(fèi)用(83900元),這里還有什么費(fèi)用嗎。
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個分紅到底是咋分紅的最后
老師,我想問下,為什么賬務(wù)處理時候應(yīng)交稅費(fèi)_出口退稅,算法是進(jìn)口采購價格*出口退稅率,而算5部和7部法,是用FoB價格*出口退稅率
我的初級會計(jì)證去年沒有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
我記得有買學(xué)堂的工業(yè)會計(jì)手工賬,有收到材料,但是課程現(xiàn)在查不到,具體怎么找
一個個人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個員工,他的工資從來都是零申報(bào),現(xiàn)在個人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個月沒申請工資,詢問此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤滑脂為什么開不出來
老師,公司成立2個月購買材料和用品這些個人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來說不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?


假沒我簽訂的合同是100萬,甲方要求發(fā)票是小規(guī)模企業(yè)增值稅專用發(fā)票,稅率3%,被掛告的公收取我3%的管理費(fèi),開出的發(fā)票顯示稅率3%,實(shí)際他收取我含管理在內(nèi)8.39%的費(fèi)用(83900),這里還有什么費(fèi)用。
這個就是交的所有的稅費(fèi)外加管理費(fèi)