同學你好 那這個就是6萬加上四千
A公司屬于制造企業(yè),適用的增值稅稅率是13%,2019年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)1日,從B公司購入生產(chǎn)用原材料一批,價款為200萬元。貨到后A公司發(fā)現(xiàn)存在質量瑕疵,要求B公司給予10%的銷售折讓(考慮增值稅)。B公司同意并辦妥了相關手續(xù),款項尚未支付。(2)3日,A公司所在地區(qū)發(fā)生臺風,由于倉庫倒塌,導致上月購入的一批價值300萬元的原材料毀損,該批原材料購入時的進項稅額是39萬元。(3)5日,領用自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于職工食堂的建設,該批產(chǎn)品的市場價格是20萬元,成本是16萬元。(4)30日,在應付財務總監(jiān)的工資中,扣除上月公司代墊的應由其本人負擔的醫(yī)療費0.5萬元。(5)8日,A公司與C公司簽訂委托代銷合同,A公司委托C公司銷售M產(chǎn)品100件,M商品已發(fā)出,每件商品成本為80萬元,合同約定C公司應按每件100萬元對外銷售,A公司按不含增值稅的銷售價格的10%向C公司支付手續(xù)費。至2019年10月31日,C公司實際對外銷售100件,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為10000萬元,增值稅稅額為1300萬元。款項尚未收到。怎么做會計分錄?
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務) 2-客戶付錢給我們后,我們再付1000給具備這個業(yè)務的A公司,A收到款后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款 3-A公司給我們開票后再做成本 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的完整業(yè)務。 我總覺得這樣做不妥,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
想請教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質保險,假如需要1000元(我們本身不具備這個業(yè)務),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們再把這1000付給具備這個業(yè)務的A公司,A收到1000后會給我們開票 3-我們與A的這個業(yè)務,每一筆會收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預付賬款(因為還沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨的往來業(yè)務。 我總覺得這樣做有點奇怪,但是也不知道怎么做更好,請老師解惑。
A公司(一般納稅人)委托B公司委托加工一批高檔化妝品,材料和商品采用實際成本法核算。請做出以下業(yè)務中,A公司的賬務處理。 (1)A公司發(fā)出珍珠一批,材料成本為100萬元。 ?。?)A公司支付往返運費,價款1萬元,稅率為9%。 ?。?)A公司支付加工費用70萬元,增值稅稅額為9.1萬元。 (4)A公司支付消費稅30萬元, ①如果該批高檔化妝品收回后用于直接銷售,請做出會計分錄。 ②如果高檔化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請做出會計分錄。 (5)化妝品驗收入庫。 ①如果高檔化妝品收回后用于直接銷售,請做出會計分錄。 ?、谌绻邫n化妝品收回后用于繼續(xù)加工,請做出會計分錄。 老師第五小問怎么做誒
我們是經(jīng)貿(mào)公司 我們做了一款產(chǎn)品,但是我們沒有具備生產(chǎn)的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產(chǎn)加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產(chǎn)品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應該怎么做賬。產(chǎn)品生產(chǎn)好了我收到產(chǎn)品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產(chǎn)品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產(chǎn)品的成本
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結轉到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
每件玩具的成本怎么確定呢,比如印刷了3000個,上面的成本會計分錄可以寫下嗎?
那就是6萬加四千然后除以三千
給設計公司付的款怎么做分錄呢
同學你好 借生產(chǎn)成本 貸銀行存款
支付給B公司的6萬的會計分錄麻煩老師寫一下
借生產(chǎn)成本六萬 貸銀行存款 然后 借庫存商品 貸生產(chǎn)成本
老師,6萬是不需要做委托加工的會計分錄嗎?
你們是委托加工就做委托加工的
委托加工的6萬會計分錄可以寫下嗎?
按實際成本,借:委托加工物資,貸:原材料,庫存商品等,材料成本差異(或借方)。支付加工費用、應負擔的運雜費等,借:委托加工物資,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等。交納消費稅的物資,收回后直接用于銷售,借:委托加工物資,貸:銀行存款。等等
我們是把A公司設計的圖委托給B印刷廠印刷出來,支付印刷款6萬,這屬于委托加工嗎?
對的 這個屬于委托加工
A公司做的生產(chǎn)成本,那委托加工的分錄,是借:委托加工物資,貸:生產(chǎn)成本嗎?
對的 這樣做就可以的