您好,結(jié)合以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:在途物資54900 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅8736 貸:預(yù)付賬款50000 貸:應(yīng)付賬款13636 驗(yàn)收入庫(kù)后: 借:原材料54900 貸:在途物資54900 償還欠款: 借:應(yīng)付賬款13636 貸:銀行存款13636
老師 這個(gè)怎么做分錄? 老師 這個(gè)怎么做分錄?
老師,這個(gè)分錄怎么做?
老師,這個(gè)怎么做分錄。
老師,這個(gè)怎么做分錄
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購(gòu)買的固定資產(chǎn),回來(lái)做的研發(fā)設(shè)備,后面項(xiàng)目停了,折舊還是按研發(fā)支出折舊嗎
你好,我想咨詢一下股權(quán)變更,公司三個(gè)股東A占股50%,BC占股25%,注冊(cè)資本300萬(wàn),A完成57萬(wàn)實(shí)繳,BC沒有實(shí)繳,未分配利潤(rùn)付的7萬(wàn)。我提交的資料A是溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,BC沒有?,F(xiàn)在稅務(wù)那邊喊我把所有者權(quán)益里面的50萬(wàn),BC按照占股金額溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。這種可以么?所有者權(quán)益里面BC都沒有錢呢
出口報(bào)關(guān)以exw報(bào)關(guān),如果不知道國(guó)內(nèi)段的費(fèi)用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價(jià)開嗎
老師,我們有個(gè)做抖音的客戶,比如100塊,但是平臺(tái)有優(yōu)惠卷,客戶實(shí)際付款85,那收入是按100報(bào)給稅務(wù)局還是85啊
出口報(bào)關(guān)以exw報(bào)關(guān),如果不知道國(guó)內(nèi)段的費(fèi)用怎么辦,我們開發(fā)票是要按sfob價(jià)開嗎
老師,因?yàn)?0年公司沒有建賬,當(dāng)時(shí)借的款都到公司賬戶上了,現(xiàn)在要?dú)w還借款,賬上卻沒有借款人的信息,請(qǐng)問(wèn)歸還借款時(shí)要如何做賬?公戶打款時(shí)備注上要怎么寫?借款利息歸還不走公戶?
不間斷電源作為哪類作為固定資產(chǎn)
老師您好,審計(jì)。數(shù)據(jù)分析可以用于整個(gè)審計(jì)過(guò)程對(duì)嗎?分析程序不能用于控制測(cè)試,數(shù)據(jù)分析可以用是這樣嗎
工商銀行的到賬伴侶費(fèi),摘要怎么寫,科目就是財(cái)務(wù)費(fèi)用-銀行手續(xù)費(fèi)對(duì)不
公司去年買車未付全款當(dāng)時(shí)入固定資產(chǎn),后面公司把車抵押做融資性售后回租,如果要改分錄怎么處理,入賬金額是入貸款金額還是抵押金額
為啥,我剛剛問(wèn)的一個(gè)老師,同一個(gè)題目,跟您做的完全不一樣
到底哪個(gè)是對(duì)的啊
老師,在事先有預(yù)付的情況下,不能一會(huì)預(yù)付一會(huì)應(yīng)付吧
您好,您的案例說(shuō)第一句話明確說(shuō)了,之前已經(jīng)預(yù)付的款項(xiàng),也就是說(shuō)12月28日之前就已經(jīng)預(yù)付了50000,所以在12月28日是不能做預(yù)付的賬款這筆分錄的,已經(jīng)12月28日之前就已經(jīng)做了。只需要在12月28日沖銷預(yù)付賬款即可。然后老師寫分錄應(yīng)付賬款, 是沖銷預(yù)付賬款之后剩余未支付的款項(xiàng),因此在12月28日要做一筆應(yīng)付賬款,在12月30日支付的時(shí)候,再去沖這筆應(yīng)付賬款