你好,同學(xué)。 財(cái)務(wù)會計(jì)數(shù)據(jù)來填,而不是預(yù)算會計(jì)。
老師,請問事業(yè)單位年初收回財(cái)政應(yīng)返還額度,預(yù)算會計(jì)借資金結(jié)存零余額 貸財(cái)政應(yīng)返還額度,如果今年的開支使用了這筆錢支付,平行記賬了,是不是收入會小于支出呢
老師您好,問一下新政府會計(jì)制度下的事業(yè)單位做企業(yè)所得稅年度匯算清繳里A103000表里事業(yè)支出,是按照收入費(fèi)用表的費(fèi)用金額還是預(yù)算收入支出表的預(yù)算支出金額來填寫?費(fèi)用和支出是不相等的
老師您 好,請教一下,匯算清繳,其間費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi),和納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,這兩項(xiàng),的金額,是不是相等的呀,填報(bào)時(shí)
202x年12月,某事業(yè)單位對具收文科目進(jìn)行分析,上級補(bǔ)助(預(yù)算)收入、附屬單位上繳(預(yù)算收入)和事業(yè)(預(yù)算)收入本年發(fā)生額中的非財(cái)政非專項(xiàng)資金收入分別為800000元、200000元和100000元;事業(yè)支出和其他支出本年發(fā)生額中的非財(cái)政其他資金支出分別700000元、200000元,對附屬單位補(bǔ)助支出 (費(fèi)用)本年發(fā)生額為150000元。經(jīng)營(預(yù)算)收入本年發(fā)生額210000元,經(jīng)營支出(費(fèi)用) 本年發(fā)生額為150000元。 請先完成年未結(jié)轉(zhuǎn)。假設(shè)不涉及所得稅業(yè)務(wù),根據(jù)規(guī)定,該單位按10%比例提取職工福利基金,最后完成2x20年終結(jié)賬。該事業(yè)單位應(yīng)如何編制會計(jì)分錄?(提示:注意雙分錄)
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
但事業(yè)支出和業(yè)務(wù)活動費(fèi)用、單位管理費(fèi)用是不相等的。
業(yè)務(wù)活動費(fèi)用、單位管理費(fèi)用合起來填入事業(yè)支出?
你在所得稅的時(shí)候,所得稅他認(rèn)可的是權(quán)責(zé)發(fā)生制,以財(cái)務(wù)會計(jì)的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)。