你好!你匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增這部分工資
老師好,上個(gè)月會(huì)計(jì)沒(méi)有給員工把專(zhuān)項(xiàng)扣除刷新,(所以那個(gè)員工每個(gè)月都要交稅)我去稅務(wù)局更正了申報(bào),把那個(gè)員工的專(zhuān)項(xiàng)扣除增進(jìn)去了,這個(gè)月會(huì)計(jì)申報(bào)個(gè)稅說(shuō)操作了!提示如下圖,但是他讓我去稅務(wù)大廳弄,他好像對(duì)那個(gè)系統(tǒng)不熟呢!我想請(qǐng)教一下,會(huì)計(jì)在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)就可以操作不用我去大廳把
你好!老師報(bào)在個(gè)稅系統(tǒng)的員工申述我們公司,我已經(jīng)寫(xiě)了情況說(shuō)明去大廳刪了這個(gè)員工是不是就結(jié)束了?還有什么要處理的嘛?
老師,之前A申訴了,說(shuō)實(shí)際到賬和申報(bào)的工資不一樣,后來(lái)我們?nèi)ゴ髲d改成一樣的工資了,之后把材料和情況說(shuō)明交給稅務(wù)老師了,后續(xù)又有兩個(gè)人申訴B和C,去大廳刪除不了因?yàn)锳沒(méi)有再個(gè)稅app上點(diǎn)確認(rèn),之后我們聯(lián)系A(chǔ),A不配合。現(xiàn)在還有什么辦法可以刪除B和C的工資嗎
我們是建筑勞務(wù)公司,前期申報(bào)的人員有一百多個(gè),后面項(xiàng)目停工,就只有管理人員發(fā)放了工資,只申報(bào)了這幾個(gè)管理人員的工資,這兩個(gè)月,只發(fā)了一個(gè)人員的工資,就只申報(bào)了這個(gè)人的工資,管理員打電話來(lái)說(shuō)不能這樣申報(bào),說(shuō)我們?nèi)ツ暧袃扇f(wàn)多的殘保金,這兩個(gè)月卻只有一個(gè)人,這樣申報(bào)不行,但我們現(xiàn)在就是這樣的情況,這個(gè)要怎么處理呢
老師,你好,我想問(wèn)一下,就是我們公司剛添加員工交五險(xiǎn),25號(hào)之前在稅務(wù)大廳扣完了之后,我還要需要在什么自然人就是個(gè)人所得稅的那個(gè)軟件里面去申報(bào)嘛,去填信息嘛。
@董孝斌老師,那如果是我們自己公司內(nèi)部 材料已經(jīng)買(mǎi)進(jìn)來(lái)之后,安裝設(shè)備的過(guò)程中,設(shè)備處于半成品狀態(tài)我們從A車(chē)間運(yùn)輸?shù)紹地試運(yùn)行,這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)和吊裝費(fèi)計(jì)入什么科目? 還有我們?cè)O(shè)備完工后,從A地點(diǎn)運(yùn)輸?shù)紹地的運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入什么科目?
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)機(jī)器,因功能不適用退貨,發(fā)生違約金,可以取得開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎
你好,給客戶開(kāi)普票10萬(wàn),我應(yīng)該最少要收客戶幾個(gè)點(diǎn)劃算
第6題會(huì)計(jì)分錄,老師可否做一下
您好,小學(xué)生實(shí)驗(yàn)包,開(kāi)票開(kāi)什么呢
老師,防火門(mén)應(yīng)該是建設(shè)方還是施工方簽合同?
建筑公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該是開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)/工程服務(wù)發(fā)票嘛?應(yīng)交印花稅是交工程服務(wù)合同印花稅還是繳承攬合同印花稅
老師,財(cái)管第六章無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)也是今年新加的?
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)手機(jī)手表可以入賬嗎?
壓縮包怎么才能不帶上級(jí)目錄文件呢
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了