您好,是需要代扣代繳
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護(hù)費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
那么這個抵扣代繳付的款,怎么做分錄呢?分錄怎么寫呢老師
您好,借采購,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,應(yīng)交稅費
老師我是問代扣代繳增值稅和所得稅的分錄該怎么寫呢?
您好,給您的分錄里體現(xiàn)了,支付就借應(yīng)交稅費,貸銀行存款
應(yīng)交稅費沒有二級科目是代扣代繳增值稅和所得稅的呀?怎么用應(yīng)交稅費核算嗎
您好,是的,因為是多項稅,所以就用應(yīng)交稅費過度,也可以用其他應(yīng)付款
我真是不明白了,你這分錄了,我們公司付給國公司800歐,國外給我們商業(yè)發(fā)票做賬,我們的分錄已經(jīng)做了借:管理費用~咨詢費,貸:銀行存款了?,F(xiàn)在再幫國外公司代扣代繳增值稅300,代扣代繳所得稅500。請問這個扣代繳納稅怎么做分錄?我真是不明白了,你這分錄了,我們公司付給國公司800歐,國外給我們商業(yè)發(fā)票做賬,我們的分錄已經(jīng)做了借:管理費用~咨詢費,貸:銀行存款了?,F(xiàn)在再幫國外公司代扣代繳增值稅300,代扣代繳所得稅500。請問這個扣代繳納稅怎么做分錄?
您好,您合同金額是多少?合同約定稅費是誰承擔(dān)?
都說是800歐元了,合同上沒說稅費誰來承擔(dān),但是稅務(wù)局說我們跟國外公司有業(yè)務(wù)要幫他們代扣代繳增值稅和所得稅
您好,那您的合同簽訂的有問題,如果按您描述,您不應(yīng)當(dāng)支付全額800,需要代扣代繳稅費,剩余部分給對方
但是對方公司不愿意付代扣代繳所得稅呀?我們該怎么做呢?稅務(wù)局要求我們公司要代扣代繳增值稅和所得稅呢?這個分錄怎么做呢?
您好,那您計入采購成本,相當(dāng)于您的采購成本了
什么意思啊?老師,我們當(dāng)時付800歐元時的分錄,有國外公司給我們提供商業(yè)發(fā)票做賬的,分錄為借:管理費用~咨詢費800歐元,貸:銀行存款800歐元,現(xiàn)在是稅務(wù)局要求我們繳納代扣代繳增值稅300,所得稅500,這代扣代繳的稅國外公司不愿意付了,我們公司自己出,這個代扣代繳增值稅和所得稅的分錄要怎么做才對
您好,那您計入營業(yè)外支出,借營業(yè)外支出,貸銀行存款
那么老師是不是計入了這個營業(yè)外支出,是不得稅前列支的,需要在匯算清繳時做納稅調(diào)增呢?
您好,是的,是需要匯算清繳納稅調(diào)增
那么老師是不是所有的營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都要做納稅調(diào)整呢?
但是老師這個我們公司簽訂的是一項合同,現(xiàn)在計入到營業(yè)外收入科目中,是不是不合理呢?不是一般是與經(jīng)營無關(guān)的支出才是計入營業(yè)外收入嗎。
您好,營業(yè)外收入一般不需要調(diào)整
您好,營業(yè)外支出也需要具體分析
但是老師您說計入營業(yè)外支出是不是不太合適,比較這筆是簽訂合同的業(yè)務(wù)來的,不是一般是與經(jīng)營無關(guān)的支出才可以計入:營業(yè)外支出嗎?