借:管理費用-招待費,貸應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
老師,我想問下,我們?nèi)〉谜写M的專票,已經(jīng)認證了,但不是需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎。我該怎么做分錄?借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應交稅費-未交增值稅,這樣對嗎
老師,老師一筆招待費發(fā)票是專票,我也認證了,那我應該進項轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做?
您好老師,10月份勾選認證了一張專票,做賬時才發(fā)現(xiàn)這張票是招待費的發(fā)票不能抵扣,怎樣做轉(zhuǎn)出?平時做賬專票都是先進待認證進項的,發(fā)票認證的分錄是月底才做,費用報銷時先做了待認證進項稅,轉(zhuǎn)出怎么寫分錄?
老師 我有一個招待費專票 進項稅額轉(zhuǎn)出應該怎么做完整的分離
老師,我沒有認證的發(fā)票做了待認證進項稅,我8月發(fā)票9月認了,我要從待認證轉(zhuǎn)到進項稅,也莫做分錄
稅務局報稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務名稱?
報稅系統(tǒng)一般幾個人能進去?都有哪些職務名稱
是按照報關(guān)單的當月開具出口發(fā)票嗎?比如報關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個月外賬報表老板應該看哪里
我是運輸公司和機械租賃和勞務的老板,會計外賬我每個月需要看的報表注意事項有哪些?內(nèi)賬應該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
制造費用會不會影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會查
老師,那這么做可以嗎?借:應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款;再借:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項稅額;借:管理費用 貸:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎?
過下應交稅費-進項稅額
這個不需要過的,這些科目通常只有單邊,要沖就是記紅字