您好 請問什么原因需要補繳?
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應收賬款20000帶主營業(yè)務收入20000,成本是借主營業(yè)務成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報,2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務,2025.2月才做稅務登記,問工商年報 數據填什么
郭老師,我賬上有長期應收款余額,我在稅務填財報年報的哪一格,小企業(yè)會計準則
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費用化支出-工資,貸方是應付職工薪酬~應付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報。請問現在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導入導出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產車間每條生產線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數,稅務局需要交完稅才能去行政服務大廳變更,請問賬務上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
,2021年1-季度增值稅30萬是免稅會計就申報已交0.3稅了,后面改增值稅報表變成免稅的,但是增值稅數和利潤表的收入不等,從表上看少報稅,第二季度和第三季度增值稅申報表和利潤表收入不等,第四季度報增值稅搞錯稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務局打電話通知去退稅(退回1月份更改報表后免稅的和第四季度報錯的稅),總之這四個季度申報增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結賬回到2021年改,還是直接在2022年一季度補?
直接在2022年一季度補 請問補繳多少金額 單位用什么會計準則
企業(yè)會計準則,小規(guī)模納稅人,老師,我是需要反結賬回去改賬改每一個季度的報表嗎?
今年補繳 然后做賬就好了啊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-增值稅稅收檢查調整 借:應交稅費-增值稅稅收檢查調整 貸:銀行存款
去年的增值稅申報表需要更改嗎?和去年的財務報表嗎?
去年的增值稅申報表不需要更改?