印花稅的征稅范圍是在我國(guó)境內(nèi)書(shū)立或領(lǐng)受的各種應(yīng)納稅憑證。它是通過(guò)印花稅稅目體現(xiàn)的,凡列入稅目的屬于征稅范圍,未列入的則不征稅。具體包括以下幾種: (1)各類(lèi)合同或具有合同性質(zhì)的憑證。包括購(gòu)銷(xiāo)、加工承攬、建筑工程承包、財(cái)產(chǎn)租賃、貨物運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)保管、借款、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、技術(shù)合同或者其他具有合同性質(zhì)的憑證。具有合同性質(zhì)的憑證,是指具有合同效力的協(xié)議、契約、合約、單據(jù)、確認(rèn)書(shū)及其他各種名稱(chēng)的憑證。 (2)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)。是指單位和個(gè)人產(chǎn)權(quán)的買(mǎi)賣(mài)、繼承、贈(zèng)與、交換、分割等所立的書(shū)據(jù)。具體包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專(zhuān)利權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)權(quán)等轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)。 另外,對(duì)土地使用權(quán)出讓合同、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、商品房銷(xiāo)售合同按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)征收印花稅。 (3)營(yíng)業(yè)賬簿。是指單位或者個(gè)人記載生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算賬簿。營(yíng)業(yè)賬簿按其反映的內(nèi)容可分為記載資金的賬簿和其他賬簿。記載資金的賬簿,是指載有固定資產(chǎn)原值和自有流動(dòng)資金的總分類(lèi)賬簿,或者專(zhuān)門(mén)設(shè)置的記載固定資產(chǎn)原值和自有流動(dòng)資金的賬簿。其他賬簿,是指除上述賬簿以外的賬簿,包括日記賬簿和各種明細(xì)分類(lèi)賬簿。 (4)權(quán)利、許可證照。包括政府部門(mén)發(fā)給的房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、商標(biāo)注冊(cè)證、專(zhuān)利證、土地使用證等。 (5)經(jīng)財(cái)政部確定征稅的其他憑證。如納稅人以電子形式簽訂的各類(lèi)應(yīng)稅憑證。

老師 企業(yè)所得稅里面填寫(xiě)的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包括工資 社保么?還是只是工資? 實(shí)際支付的應(yīng)付職工薪酬也是工資和社保么?
紅沖一張紅沖的憑證怎么做賬呢
小規(guī)模免交的增值稅要做什么分錄
這是什么意思 在哪填寫(xiě)啊 老師
老師,2022年6月購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)300萬(wàn),10年,半年折舊15萬(wàn),會(huì)計(jì)上平均折舊,稅法上一次扣除300萬(wàn)折舊,匯算清繳納稅調(diào)減金額哪里填多少2850000???
公司注冊(cè)資本20萬(wàn),有A和B 2個(gè)股東,A占比70%,實(shí)繳14萬(wàn),B占比30%,實(shí)繳6萬(wàn),現(xiàn)在B要退出,把30%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給A,公司當(dāng)前一直虧損,所有者權(quán)益余額3萬(wàn)多,現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上轉(zhuǎn)讓價(jià)格我們按照3萬(wàn)多*30%的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給A,但是稅務(wù)局要求我們不低于實(shí)繳的6萬(wàn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)@個(gè)要怎么跟稅務(wù)局溝通呢
老師,我們公司租賃村集體資產(chǎn),對(duì)方固定資產(chǎn)資產(chǎn)說(shuō)是2012年建的,給我開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票613萬(wàn),那么我在出租經(jīng)營(yíng)菜市場(chǎng)是按幾個(gè)點(diǎn)確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅啊?
殘保金上年在職職工人數(shù)是不是12個(gè)月的平均數(shù),還是取最后一個(gè)月的?
12萬(wàn)的貨車(chē),可以直接走費(fèi)用,不走固定資產(chǎn)科目?
淘寶,交易成功,給客戶(hù)退部分款。這個(gè)賬務(wù)怎么處理


印花稅按季、按年或者按次計(jì)征。實(shí)行按季、按年計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款;實(shí)行按次計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報(bào)繳納稅款。
請(qǐng)問(wèn)稅種認(rèn)定里面沒(méi)有印花稅,那我企業(yè)的印花稅怎么申報(bào)?
你好?;??現(xiàn)在印花稅都是在??財(cái)產(chǎn)和行為稅里面去?報(bào)的;???你要在里面去看看申報(bào)期的。?一般是月報(bào)或者按次的申報(bào)期;?你注意看系統(tǒng)核定的申報(bào)期來(lái)報(bào)
老師,我們是勞務(wù)公司,按照第一條,可以通俗的理解為按照開(kāi)票金額來(lái)繳納印花稅?
你好;?????正常是按照你們合同約定金額來(lái)繳納的;?;?沒(méi)有合同一般按照你們開(kāi)票金額? ?
請(qǐng)問(wèn)寧夏印花稅減免政策是什么?
據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)營(yíng)業(yè)賬簿減免印花稅的通知》(財(cái)稅〔2018〕50號(hào))規(guī)定:“自2018年5月1日起,對(duì)按萬(wàn)分之五稅率貼花的資金賬簿減半征收印花稅,對(duì)按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅?!?
老師,有銷(xiāo)售額要求沒(méi)?超過(guò)多少不享受減免
你好,沒(méi)有這個(gè)要求 的
減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱(chēng)是哪個(gè)
這個(gè)具體填報(bào)可以需要咨詢(xún)你們寧夏的稅務(wù)局了