你好,這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的?
上月普通發(fā)票,本月紅沖,稅控盤要怎么操作
上月開錯(cuò)了發(fā)票,本月沖紅怎么操作
老師,紅沖上月發(fā)票怎么操作?
老師,發(fā)票跨月了,紅沖怎么操作呢
你好,老師??缭录t沖發(fā)票怎么操作
債務(wù)人發(fā)行股抵債,債務(wù)的賬面價(jià)與股票的公允價(jià)的差額入其他收益還是投資收益?
發(fā)現(xiàn)幾年前支付的保險(xiǎn)費(fèi)用,已經(jīng)支付費(fèi)用,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票怎么辦
【例題·簡(jiǎn)答題】 A 公司(增值稅一般納稅人)將自產(chǎn)貨物作為樣品贈(zèng)送客戶用于產(chǎn)品宣傳,產(chǎn)品生產(chǎn)成本80萬(wàn),同類不含增值稅售價(jià)100萬(wàn),該企業(yè)當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)為1000萬(wàn)。問(wèn)題:如何進(jìn)行賬務(wù)處理?如何進(jìn)行稅會(huì)差異調(diào)整? 【解析】 1.賬務(wù)處理 借:銷售費(fèi)用﹣﹣業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)930000 貸:庫(kù)存商品 800000 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 2.稅務(wù)處理 a .視同銷售的納稅調(diào)整: 填寫A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù) 納稅調(diào)整明細(xì)表》,視同銷售收入納稅調(diào)增:100萬(wàn)元;視同銷售成本納稅調(diào)減:80萬(wàn)元;相抵后納稅調(diào)增:20萬(wàn)元。 我的疑問(wèn)是:在廣宣費(fèi)已經(jīng)確認(rèn)費(fèi)用93萬(wàn),在這里視同銷售成本納稅調(diào)減80萬(wàn)是不是重復(fù)減少應(yīng)納所得稅額了?
老師,您好!我想問(wèn)一下,我3月份取得的發(fā)票5700塊錢,當(dāng)時(shí)是定期定額,沒(méi)有入賬抵扣費(fèi)用,現(xiàn)在第三季度是查賬征收了,我可以用這張票,來(lái)抵扣這個(gè)季度的費(fèi)用嗎?
乙方銷售100元商品,甲方不需要票,乙方還開票嗎?
老師,別人掛公司開票過(guò)賬,買23萬(wàn)賣68萬(wàn),一般納稅人,有45萬(wàn)的利潤(rùn),要交多少稅呢,我公司要扣那些稅,各個(gè)稅扣多少稅率的,才可以虧呢
法院判決書一些其他應(yīng)付款不用支付了,算是債務(wù)重組收益嗎
如果補(bǔ)繳社保會(huì)不會(huì)影響稅務(wù)局評(píng)分啊
老板借錢給公司經(jīng)營(yíng)應(yīng)該怎么做分錄?
銀行扣手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
增值稅專用票
你好,先開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票。如果購(gòu)買方認(rèn)證了,需要購(gòu)買方開紅字信息表。
紅字信息表里電話和申請(qǐng)理由還寫嗎?
哦不是強(qiáng)制填寫的,可以不用。
紅字信息表稅額大于原藍(lán)票可開具紅字信息表的金額(稅額)
我這邊看到是一致的
你好,你是不是之前開了紅字信息表刪除了。
沒(méi)有的啊
你把這個(gè)刪除退出去,然后重新進(jìn)試一下。
之前沒(méi)有開過(guò)紅字信息表吧,開了一部分嗎?
撤銷重新填寫是嗎?
是的是的,是這么做的。
原票受票方稅號(hào)和信息表受票方稅號(hào)不一致,銷貨方信息是填本公司還是購(gòu)買方?
好看之前籃子發(fā)票的銷售方。
你們單位是銷售方的嗎?如果是的話,填寫你單位的。