你好,那對方的預(yù)付賬款金額是多少
正常資產(chǎn)負(fù)債表是這樣編制的,像我家預(yù)付賬款0,應(yīng)付賬款為借方20萬,在生成資產(chǎn)負(fù)債表為預(yù)付賬款20萬,可不可以調(diào)成應(yīng)付賬款負(fù)20萬?
汪老師,你剛剛回答了我的資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)操里學(xué)做賬,我預(yù)付賬款借方明細(xì)+應(yīng)付賬款借方明細(xì)—壞賬準(zhǔn)備,可我還是不明白,我是根據(jù)明細(xì)賬填資產(chǎn)負(fù)債表,還是根據(jù)余額表填資產(chǎn)負(fù)債表,前面有告訴我根據(jù)總賬填資產(chǎn)負(fù)債表?
老師,我從金蝶導(dǎo)出來的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù)為什么跟科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)不一樣呢?我是把科目余額表上的應(yīng)付賬款數(shù)貸方加上預(yù)付賬款借方為負(fù)數(shù)的數(shù)加起來,這樣算應(yīng)該對啊,加起來比資產(chǎn)負(fù)債表上的金額大,為什么
3.表述正確的是A.應(yīng)收賬款所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,在資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項(xiàng)目內(nèi)填列B.預(yù)收賬款科目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款項(xiàng)目內(nèi)填列C.應(yīng)付賬款項(xiàng)目所屬的明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目內(nèi)以負(fù)號填列D.預(yù)付賬款科目所屬的明細(xì)賬期末有貸方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款內(nèi)填例E.預(yù)付賬款科目所屬明細(xì)科目期末有借方余額的,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款項(xiàng)目內(nèi)填列
半路接賬,根據(jù)對方科目匯總表建好賬,我的資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)自動(dòng)生成?
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂?,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
都是1187,就是應(yīng)付賬款借方1187,對方資產(chǎn)負(fù)債表是預(yù)付賬款1187,我生成資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)付賬款-1187,我們兩個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表就相差1187,我現(xiàn)在怎么處理,電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)據(jù)是對方資產(chǎn)負(fù)債表
你好,相當(dāng)于是會(huì)計(jì)備抵科目問題,你要把生成的資產(chǎn)負(fù)債表跟對方一致,需要修改你財(cái)務(wù)軟件的公式,不會(huì)的話,聯(lián)系一下財(cái)務(wù)軟件的技術(shù)人員