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老師,咨詢個問題,合同是3萬,后來開票也是3萬元,年中支付了2.5萬,年末對方為了回款優(yōu)惠了2000元,實際支付3000元,也寫了債務結清手續(xù)。請問這個2000元怎么記賬呢?記營業(yè)外收入還是財務費用呢?

2022-02-11 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-11 14:11

同學你好 計入營業(yè)外

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快賬用戶8592 追問 2022-02-11 14:17

計入營業(yè)外收入,不用繳納各種稅費,對么

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快賬用戶8592 追問 2022-02-11 14:18

如果是供應商自己做賬,計入財務費用,對么

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快賬用戶8592 追問 2022-02-11 14:20

那優(yōu)惠的2000元能單獨開個負數(shù)發(fā)票么? 還是先把之前的發(fā)票紅沖,同張發(fā)票先開正確的金額、再開個折扣額

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齊紅老師 解答 2022-02-11 14:24

同學你好 這個可以的 但是盡量紅沖全額的然后開折扣后的

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快賬用戶8592 追問 2022-02-11 14:31

原票不能退還對方吧。 紅沖再開正確的,他應該給我們一正一負發(fā)票,對么

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齊紅老師 解答 2022-02-11 14:39

同學你好 對的 給你們開一正一負就行

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快賬用戶8592 追問 2022-02-11 14:40

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-02-11 14:44

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 計入營業(yè)外
2022-02-11
你好!當時對方提供的是增值稅專用發(fā)票還是普票,對方應該手存根聯(lián),先去稅務局辦理發(fā)票掛失,專票的話可以用復印件加蓋發(fā)票專用章入賬。普票就麻煩點復印件入賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣費用匯算清繳需要做利潤調增,業(yè)務是現(xiàn)實的合同可以補簽一份
2020-09-08
您好,答案如下圖所示
2022-04-28
1,同一控制下企業(yè)合并,有一個共同控制方 2,借,長期股權投資7000 貸,銀行存款3000 資本公積4000
2022-06-14
你好,同學。 你這就是融資租賃 借,使用權資產(chǎn)? 總金額? 未確認融資費用,倒擠 貸,租賃負債,總欠款金額? 銀行存款,已經(jīng)支付的金額?
2020-12-17
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