同學你好 計入營業(yè)外

老師,有個問題想咨詢下,2016年公司借股東款27萬元,是借記:銀行存款 27萬,貸記:其他應付款-XX 27萬,在2019年的時候,我接手這個做賬工作,領導意思是開業(yè)這么久,需要做點實收資本,然后叫我把這筆往來款轉實收資本 ,我就做了這么一筆:借記:其他應付款 27萬,貸記實收資本27萬,怎樣做是否不對?然后在19年5月的時候,有兩筆股東往來款我也是做進了實收資本里面?;貑紊献⒚魇墙杩?。我看著學堂里老師說注明是借款的不能作為實收資本,注明投資款的才可以做為實收資本。請問我年末要怎樣處理,是認繳制公司,而且繳足資本是很久之后,現(xiàn)在也不用做實收資本吧。
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
您好,老師,我公司是做室內(nèi)設計的,最近簽了一個合同,合同總金額為10萬塊錢,里面7萬塊錢是代購費,3萬塊錢是設計費,客戶把10萬塊錢轉到我的對公賬戶了,然后后期我給他代購家具啥的,買家具的錢我用對公賬戶支付給家具公司,發(fā)票由家具公司直接來給客戶,我在中間只掙設計費3萬,并且和客戶簽了代購合同,請問有什么稅務風險嗎,我在稅務上的收入是不是申報3萬元,另外怎么做賬呢,就是我付款給家具公司的時候
老師,咨詢個問題,合同是3萬,后來開票也是3萬元,年中支付了2.5萬,年末對方為了回款優(yōu)惠了2000元,實際支付3000元,也寫了債務結清手續(xù)。請問這個2000元怎么記賬呢?記營業(yè)外收入還是財務費用呢?
某市a機械廠1998年12月經(jīng)過介紹人劉某介紹,向某市B鑄造廠定制車船主購架100套,單價3萬元,總價款為300萬元,b廠為爭取今后的業(yè)務發(fā)展與a廠協(xié)商一致,在訂貨合同中訂明,b廠給予a廠10%的優(yōu)惠,1999年1月15日,b廠依照合同履行義務發(fā)貨至a廠,a廠依照合同通過銀行轉賬,支付了270萬元貨款,B廠也作為營業(yè)收入的抵扣項目記了賬,為酬謝介紹人,B廠付給劉某好處費2000元,a廠向劉某支付介紹費1000元,兩廠又分別將好處費、介紹費支出入了賬,并代為扣繳了劉某的個人所得稅。 根據(jù)上述案情,討論分析下列問題: 1、B廠以a廠的優(yōu)惠約定屬于什么性質?是否屬于不正當競爭行為?為什么? 2、兩廠向劉某支付好處費屬于什么性質?是否屬于不正當競爭行為,為什么? 3、試說明在上述行為中,合法行為與違法行為的區(qū)別? (請詳細解答,謝謝?。?/p>
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報,,我當時沒有報,我現(xiàn)在報10月暑期可以嗎?還是更正申報做9月暑期
老師您好,個人向公司借款,如果是公司員工和不是公司員工這兩種情況,長期掛賬有什么風險,謝謝
請問電商小規(guī)模超30萬營業(yè)額每季度,轉一般納稅人抵扣增值稅好?還是繼續(xù)小規(guī)模按1%,繳稅好?
老師,公司交完所得稅后分紅給是公司質的股東,分得所得的公司還需要交分紅稅嗎?
老師,我企業(yè)所得稅應納稅所得額310萬,要交多少稅?260要交多少稅,剛好300萬要交多少稅? 今年交了,明年是不是重新計算了?
老師,公司有一臺車,折舊計提完了,賣了1000,只開了一張二手車統(tǒng)一發(fā)票1000元,一般納稅人,應該怎么做分錄
老師:9月6號工程合同, 農(nóng)民工工資日期從什么時間開始?
條件一里面的1·07是怎么來的?條件二里面的1·05又怎么來的?這個1·07和1.05就是問就是題目當中的括號一和括號二。
一般納稅人運輸企業(yè)有哪些進項票?還有成本票?
老師您好,一般納稅人10月公戶進了收入,這個收入不開票,想問一下這個收入一定要在11月申報10月收入時候申報進去還是可以申報11月時候一起申報
計入營業(yè)外收入,不用繳納各種稅費,對么
如果是供應商自己做賬,計入財務費用,對么
那優(yōu)惠的2000元能單獨開個負數(shù)發(fā)票么? 還是先把之前的發(fā)票紅沖,同張發(fā)票先開正確的金額、再開個折扣額
同學你好 這個可以的 但是盡量紅沖全額的然后開折扣后的
原票不能退還對方吧。 紅沖再開正確的,他應該給我們一正一負發(fā)票,對么
同學你好 對的 給你們開一正一負就行
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝