你好,這些是用在哪里的? 他個(gè)人的家庭消費(fèi)嗎?

老師新年好,請(qǐng)問(wèn)一下,過(guò)年老板在超市購(gòu)物奶粉30聽(tīng),價(jià)格1500元,開(kāi)的電子普票,老板叫做賬,請(qǐng)問(wèn)老師能做賬么?急急
老師你好,請(qǐng)教一下我們老板今天拿一張普票,金額是45000元,開(kāi)的是工程款,老板給我說(shuō),是廠房屋頂翻修,請(qǐng)問(wèn)老師,能做賬么?急急
老師你好,我們老板今天拿一張收款收據(jù),上面寫的驅(qū)動(dòng)器2個(gè),是維修的,老板說(shuō)能不能做賬,金額是1000元,我說(shuō)怎么不開(kāi)電子發(fā)票,他說(shuō)人家開(kāi)不出來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,收款收據(jù)開(kāi)的像個(gè)清單一樣,能不能做賬?老板有付款憑證?急急
老師你好,我們注冊(cè)新公司,一直是沒(méi)有開(kāi)票,一直是零申報(bào)的,但是稅務(wù)局打電話說(shuō)交房產(chǎn)稅和土地使用稅,一個(gè)季度交一次,交的是第三季度的,第二季度,在報(bào)表里填的是其他應(yīng)收款10000元,貨幣資金10000元,老師,現(xiàn)在老板從自己口袋里轉(zhuǎn)5萬(wàn)元,到公賬上,交房產(chǎn)稅和土地使用稅總共2.5萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做分錄,是賬做的一致呢?分錄怎么做呢?老師,之前一直沒(méi)做賬?急急
老師你好,請(qǐng)教一下,我們有個(gè)客戶在2024年2月份打的預(yù)付款6200元,5月份他把打款公司變更為另外一個(gè)公司啦,但是現(xiàn)在叫我們開(kāi)票開(kāi)到另一個(gè)公司發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬呀?后面附件是什么?老師就是說(shuō)打款是從A公司,但是現(xiàn)在A公司變更為B公司啦,現(xiàn)在叫我們給他開(kāi)票到B公司啦?賬怎么做,附件需要哪些?急急
單位是建筑行業(yè),開(kāi)具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來(lái)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開(kāi)具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開(kāi)錯(cuò)了一張票,開(kāi)票金額是80元,把稅率錯(cuò)開(kāi)成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒(méi)有從原材料過(guò)度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒(méi)有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開(kāi)票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開(kāi)具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說(shuō)明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


老師,對(duì)的,是個(gè)人消費(fèi),家里拜年用的,開(kāi)的電子普票是公司開(kāi)票資料,請(qǐng)問(wèn)老師,能做賬么?
建議不要做了,這個(gè)金額不小。 如果做賬的話還得交個(gè)稅,你們老板有工資嗎?如果沒(méi)有工資的話,他得按分紅20%。
老師,我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是一般納稅人?
你好,個(gè)人獨(dú)資有一般納稅人,也有小規(guī)模。
老師,我們是個(gè)人獨(dú)自企業(yè),請(qǐng)問(wèn)老師能做賬么?
你好,可以做賬,但是他得做工資,你們老板有工資嗎? 你們不需要交個(gè)稅,但是如果是查賬征稅的投資者,扣除費(fèi)用6萬(wàn)就沒(méi)法抵扣生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
老師,老板沒(méi)有工資,一直是交的經(jīng)營(yíng)所得稅?請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬呀?
給老板個(gè)人的消費(fèi)做到福利費(fèi),然后給他申報(bào)工資薪金里面。
老師,老板沒(méi)做工資,但是繳納經(jīng)營(yíng)所得稅,是以老板名義去繳納的,請(qǐng)問(wèn)老師在申報(bào)工資薪金里,怎么申報(bào)呀?因?yàn)槔习鍥](méi)工資呀?
你好,填寫福利費(fèi)的就是了。 本期收入填寫一千五。
老師,老板從來(lái)沒(méi)做過(guò)工資,在工資薪金里面沒(méi)有福利費(fèi)這一項(xiàng)呀?在哪里填呀?如果在經(jīng)營(yíng)所得稅里面填,也沒(méi)地方填呀?
你好,工資薪金,本期收入里面填寫就跟你們單位職工發(fā)放的福利費(fèi)是一樣的,它合并到工資,比如工資是100,福利費(fèi)是20,填寫120,你們老板現(xiàn)在沒(méi)有工資,只填寫20就可以
老師,在工資薪金填,不是證明老板有工資么?
好事的,他就是需要交個(gè)稅的,那不能不交個(gè)稅吧,福利費(fèi)能分到個(gè)人的,需要交個(gè)稅。
合并到他的分紅,他又不交個(gè)稅。
老師,分錄怎么寫呢?
老師,老板是一個(gè)人,不存在分紅呀?因?yàn)橐岳习迕x繳納經(jīng)營(yíng)所得稅?
借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸銀行存款。
老師,可以在工資薪金里面填呢,是么?還有分錄摘要怎么寫呀?
你好,分錄上面寫了,就是上面的分錄摘要,鞋第一個(gè)計(jì)提福利費(fèi),第二個(gè)支付福利費(fèi)。 在工資、薪金本期收入填寫。如果不想交個(gè)稅,影響到她生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),否則的就不要報(bào)銷。