久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,公司的賬之前一直是代賬公司做的,工資一直都是當(dāng)月計提當(dāng)月的,發(fā)放當(dāng)月的,如果我現(xiàn)在想調(diào)整成當(dāng)月計提,下月發(fā)放,應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-01-28 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-28 12:42

你好,一月份的借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬做到一月份, 然后12月份的做到這個月借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,一月份的借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬做到一月份, 然后12月份的做到這個月借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-01-28
同學(xué)你好 這個就是當(dāng)月計提次月發(fā)放
2023-03-01
您好,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放,與您說的目前5月實際發(fā)放的是4月份工資是矛盾的。
2021-05-19
你好,當(dāng)月計提了之后不要做支付,下個月做支付。
2021-08-16
應(yīng)該有貸方余額,你是少計提了一個月嗎?
2021-02-26
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×