同學你好 一般納稅人異地施工,預繳的增值稅=含稅金額/(1%2B9%)*2%=不含稅金額*2% 預繳的附加稅=預繳的增值稅*12%=不含稅金額*2%*12% 匯總繳納的時候,就可以抵減這個預繳的增值稅和附加稅
老師,關(guān)于異地涉稅事項我有幾個問題想咨詢一下:1、我們公司在同省不同市有建筑服務項目,如果不去辦理異地涉稅,就在本地繳納稅款,會有什么后果;2、如果我們的上家A公司有辦理異地涉稅預繳稅款,我們公司和我們下家C公司是不是都得辦理異地涉稅預繳稅款,如果不辦理會有什么后果(針對同一項目);3、如果上家公司A公司沒辦異地涉稅預繳,我們是不是也可以不辦;4、如果辦理預繳了稅款,等工程完工以后,怎么辦理異地結(jié)算呢?是不是必須得有針對同一項目的進項發(fā)票才能抵扣,如果沒有就不能抵扣,不跟本地納稅抵扣一樣,只要有進項發(fā)票就可以抵扣?
老師,我想問一下銷項稅額的話,講義里面的話是含稅售價,加上除以一加百分之多少的稅率乘以3%的,但為什么做題目的時候它就變成減了呢?有點不太明白。希望老師給講講。 另外有個問題就是圖三這個,消費稅稅額是怎么推算出來的捏?
異地完稅可抵扣稅費有哪些,我看他們公式是不含稅乘以0.02加不含稅乖以0.02乘以0.12這個是什么不明白
老師你好,銷售發(fā)生退貨,之前付的含稅貨款,現(xiàn)在這筆退貨想要不含稅退微信給他,我們不含稅是乘以0.915,還有一種是過公章開票扣11個點,現(xiàn)在這種情況應該用哪一種?
甲酒廠為增值稅一般納稅人,2015年8月份將外購成本為60000元的20噸玉米運往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工糧食白酒,加工完畢收回白酒10噸,取得乙酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費40000元,加工的糧食白酒當?shù)責o同類產(chǎn)品市場銷售價格,當月甲酒廠將收回的的上述糧食白酒出售7噸,每噸不含稅銷售額16000元要求:分別計算乙酒廠代扣代繳和甲酒廠當月應納消費稅。能好好的解答嗎?我剛才看不懂你解答的那個答案,不要有那些什么我看不懂的符號,你們可以用乘或者加或者什么來告訴我答案
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
首單出口退稅一般會核查幾個月的房租發(fā)票和水電費發(fā)票
老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),專門給大學食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們再用配送車配送給大學食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請問我可以入賬管理費用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?