您好,是沒有風險的,讓其提供代收代付協(xié)議
老師您好,我面試了一家企業(yè)的采購員,他們的模式是:公司需要采購的產(chǎn)品由采購員在線上采購先墊付,等貨物到了后公司立馬報銷給采購員,采購員在這個過程中有3個點的提成。我不知道這里有什么樣的風險?
老師,你好,我們公司采購一些零星的材料,都是員工私人墊付后,拿到普票或者專票后,連同送貨單,然后到公司報賬,公司再打給員工個人,這樣有沒有風險呢
老師好,一個公司采購的貨款,是給一個人墊付款了,這個人又不是公司員工,又不是采購員,要把這些款付墊付人賬上,會有那些風險
您好老師 公司公戶付給個人的貨款應該怎么記呢?記其他往來呢還是付采購款呢?但是采購款付給個人可以嗎? 還有就是付給了個人個人也開不了發(fā)票是不是就會一直掛賬上呢?
老師,您好!我們公司采購物資大部分是員工墊付,公司報銷給員工,這種有沒什么風險呢,一般需要哪些附件呢
5、A公司擁有甲公司、乙公司、丙公司和丁公司部分股份,擬出售其持有的部分長期股權(quán)投資或股權(quán)投資,假設(shè)擬出售的股權(quán)符合持有待售類別的劃分條件。不考慮其他因素,下列有關(guān)持有待售非流動資產(chǎn)會計處理的表述,不正確的是(?。?。 A.公司擁有甲子公司60%的股權(quán),擬出售40%甲公司的股權(quán),出售后將喪失對其控制權(quán),但仍具有重大影響,A公司應當在個別報表中將其擁有的該公司60%的股權(quán)劃分為持有待售類別,在合并報表中將該公司所有資產(chǎn)和負債劃分為持有待售類別
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個人了
老師您好,個體戶房屋租賃報經(jīng)營所得還是財產(chǎn)租賃所得
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務:1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
但是,這個人開回來發(fā)票是供貨商的,也有稅局代開的,然后公司又沒有打款給這個做備用金
老師,像這樣的情況,要怎么做賬務處理呢?
老師好,我要怎么做分錄呢?
明年,那您根據(jù)業(yè)務實質(zhì),結(jié)合發(fā)票做分錄,掛賬其他應付款