同學(xué)你好,是的,一般情況下,年收入不超過(guò)12萬(wàn)元不需要做匯算清繳的。
公司開工資,算有票支出還是無(wú)票支出?
老師你好,麻煩問(wèn)下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬(wàn),這題捐贈(zèng)的135萬(wàn),可以扣除的不應(yīng)該是120萬(wàn),為什么是135萬(wàn)呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無(wú)論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無(wú)論是增值稅發(fā)票還是普通都沒(méi)有影響吧?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
年收入是包含了每月的工資和年終獎(jiǎng)吧 ?
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師假如我有員工22年工資是123731.28 五險(xiǎn)一金14057.21 21年繳納個(gè)稅共410.22 元,年終獎(jiǎng)36000 ,合并計(jì)稅的話是不是要繳納個(gè)稅5637.18元?
同學(xué)你好,不一定的,年終獎(jiǎng)可以單獨(dú)申報(bào)個(gè)稅的。
22年不是合并申報(bào)了嘛? 22年年終獎(jiǎng)還能單獨(dú)計(jì)稅?
老師,如果我不單獨(dú)計(jì)稅,我那樣的個(gè)稅算法正確嘛??
同學(xué)你好,政策還是延續(xù)的。如果不單獨(dú)計(jì)稅,你的算法是正確的。
對(duì)了,個(gè)稅匯算清繳年收入不超過(guò)12萬(wàn),指的是稅前不超過(guò)12萬(wàn)吧??
同學(xué)你好,是的,你理解正確。