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老師好,勞務(wù)報(bào)酬稅后收入為16萬,那稅前的勞務(wù)報(bào)酬跟稅前的開票所交的增值稅及附加稅怎么計(jì)算

2022-01-18 12:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-18 12:29

同學(xué)你好 不含稅收入乘以增值稅稅率 附加稅是增值稅乘以12%

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同學(xué)你好 不含稅收入乘以增值稅稅率 附加稅是增值稅乘以12%
2022-01-18
您好,現(xiàn)在正好是增值稅免了,稅前收入-稅前收入*(1-20%)*20%=5000,計(jì)算一下就可以
2024-03-06
4001-20000的:勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅=(開票金額-增值稅-附加稅費(fèi))*(1-0.2)*20% 需要交增值稅的=12000/1.01*0.01
2024-08-08
是的,勞務(wù)報(bào)酬需要做年度個(gè)稅匯算清繳
2025-07-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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