你好,補交的話 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

老師,給車投的保險是付給分公司的,分公司開了發(fā)票,付款和發(fā)票沖銷后,還有十幾塊錢的差額,從總公司的公戶退到我們公司賬戶上了,這可以嗎?
老師,我在開票的時候新添加客戶,正常屬于公司的名字就會下拉有選項,然后后面的稅號就會自己帶出來了,我現(xiàn)在遇到一個公司就是錄入完公司名字下拉里面沒有這個公司,這種情況正常嗎?我可以正常開票嗎?
總分機構的所得稅是匯總申報還是分開的我在電子稅務局哪里可以查看?
城建稅是7%,教育費附加3%,地方教育費附加2%,印花稅0.03%,這個稅率 ,是全國統(tǒng)一的嗎,我這邊是無錫,江蘇省內都是按這個稅率交的吧,不考慮小微減免
電子稅務局哪里能查到賦額類別,步驟
老師 我做了稅務遷入 遷入我需要在電子稅務局怎么確認呢
根據發(fā)票計提印花稅如何計提,銷項票進項票都要計計提嗎。依據是含稅銷售額還是不含稅銷售額
我們是住宿業(yè),老板在商場找人給開的服裝費發(fā)票,怎么合理入賬
報關是代報好還是自己報好?
老師,老板加入了中國塑協(xié)專家,要付專家委員會會費,可以嗎,人家可以開票,我直接公戶付能行不
是前面退稅退多了,現(xiàn)在補交
借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
現(xiàn)在應交增值稅余額為0,這樣應交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了
這樣的話 借稅金及附加 貸銀行存款
這是在說什么?對公扣款是增值稅,做了變更申報表,怎么可能做到稅金及附加,支付的就是增值稅
因為你們賬上增值稅已經平掉了,應交稅費應交增值稅還有余額嗎
因為前期差錯現(xiàn)在補交,如果有余額還用問嗎?都說了前期退稅退多了,回答了半天什么也沒解決,浪費時間
余額已經平了,支付金額,只能計入營業(yè)外支出和稅金及附加了
你教別人漏交增值稅,罰款你來交嗎?不懂就別亂教
很抱歉學員,這個實務中有這么處理的,或者從收入中調整到應交稅費, 一般偏向這兩種處理方式
以后查賬怎么能查得到補交過這筆增值稅?
這個是單獨的,調整做賬,摘要寫清楚
做過更正申報,為什么會是調賬?越教越亂,不是說回答的都是有經驗的老師嗎?
更正申報是稅務局報表啊,這個不是改賬,
你現(xiàn)在是根據更正申報的結果交稅,來調賬的