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Q

當時收到退稅款的時候是 借:銀行存款 100 貸:應交稅費-應交增值稅 -100 現(xiàn)在補交增值稅19.23要怎么做分錄?

2022-01-16 22:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-16 22:33

你好,補交的話 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:35

是前面退稅退多了,現(xiàn)在補交

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:35

借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:37

現(xiàn)在應交增值稅余額為0,這樣應交增值稅出現(xiàn)負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:37

這樣的話 借稅金及附加 貸銀行存款

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:39

這是在說什么?對公扣款是增值稅,做了變更申報表,怎么可能做到稅金及附加,支付的就是增值稅

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:41

因為你們賬上增值稅已經平掉了,應交稅費應交增值稅還有余額嗎

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:44

因為前期差錯現(xiàn)在補交,如果有余額還用問嗎?都說了前期退稅退多了,回答了半天什么也沒解決,浪費時間

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:45

余額已經平了,支付金額,只能計入營業(yè)外支出和稅金及附加了

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:47

你教別人漏交增值稅,罰款你來交嗎?不懂就別亂教

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:48

很抱歉學員,這個實務中有這么處理的,或者從收入中調整到應交稅費, 一般偏向這兩種處理方式

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:51

以后查賬怎么能查得到補交過這筆增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:51

這個是單獨的,調整做賬,摘要寫清楚

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快賬用戶5535 追問 2022-01-16 22:54

做過更正申報,為什么會是調賬?越教越亂,不是說回答的都是有經驗的老師嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:56

更正申報是稅務局報表啊,這個不是改賬,

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齊紅老師 解答 2022-01-16 22:57

你現(xiàn)在是根據更正申報的結果交稅,來調賬的

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