你好,分錄多 ,請稍后
老師你好,我們有個合同沒給客戶開發(fā)票,有具體的金額,請問這個收入可以暫估嗎
老師,請問一下,我們是開餐廳的,采購的廚房用品鍋碗瓢盆這些收貨時,是不是進入輔助材料?謝謝
老師下面算的1045.32萬元是啥呀,進項稅的??
老師你好,請問一下,我們的員工屬于勞務外包,產(chǎn)生的費用可以報銷嗎?比如車票,加油費
行政單位購買辦公用品(預算會計和財務會計)的分錄分別怎么寫
請問老師計提工資交社保怎么做賬
您好。老師,這是我公司的工資憑證,我想問下如果個人社保部分需要公司承擔,我的憑證需要怎么調(diào)整
老師,請問申報印花稅是按照月報還是季度還是年度,企業(yè)好像沒申報過
申報出口退稅后,貸方應交稅費–應交增值稅–出口退稅 ,貸方期末一直有余額,正常嗎?
老師,公司對外投資在陜西的企業(yè),然后陜西的這家企業(yè)可以給公司開成本票嗎
1借:原材料-A????? 90,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅????? 11,700.00 貸:應付票據(jù)???? 101,700.00 2借原材料-包裝物?????? 5,150.00 貸:銀行存款?????? 5,150.00 3借:制造費用?????? 8,000.00 應交稅費-應交增值稅-進項稅?????? 1,040.00 貸:銀行存款?????? 9,040.00 4借:銀行存款????? 45,200.00 貸:主營業(yè)務收入????? 40,000.00 應交稅費-應交增值稅-銷項稅? ? ? ?5,200.00 5貸:應收賬款???? 565,000.00 貸:主營業(yè)務收入???? 500,000.00 應交稅費-應交增值稅-銷項稅????? 65,000.00 6借:生產(chǎn)成本????? 22,600.00 貸:應付職工薪酬-福利費????? 22,600.00 借應付職工薪酬-福利費????? 22,600.00 貸:主營業(yè)務收入????? 20,000.00 應交稅費-應交增值稅-銷項稅?????? 2,600.0