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老師 我們做餐飲的,每天的供應(yīng)商有幾家,比如雞肉 干貨 調(diào)料,每天的成本我是當(dāng)天入賬的,然后他們的發(fā)票一般都是在下月開上月的發(fā)票,那像今天12月的一家供應(yīng)商的發(fā)票來了,我現(xiàn)在應(yīng)該就這張發(fā)票怎么入賬呢

2022-01-10 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 17:41

同學(xué)你好 直接按照發(fā)票來做

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快賬用戶8789 追問 2022-01-10 17:48

怎么做呢老師,我不太明白,當(dāng)天來菜我入的賬是借 主營業(yè)務(wù)收成本 貸:應(yīng)付賬款 還有的貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在發(fā)票來了我分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:02

對的借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣 然收到發(fā)票之后紅沖暫估的

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快賬用戶8789 追問 2022-01-10 18:06

我貸方也有直接付現(xiàn)金的,這兩種情況在紅沖時分別怎么紅沖呢,老師麻煩寫下詳細(xì)的分錄謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-10 18:07

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行

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快賬用戶8789 追問 2022-01-10 22:05

老師 我就是不明白怎么沖呀,庫存現(xiàn)金也能直接紅沖嗎,能把分錄寫上下嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 06:20

庫存現(xiàn)金用貸方就可以

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同學(xué)你好 直接按照發(fā)票來做
2022-01-10
同學(xué),你好 發(fā)票金額和之前暫估的成本對的上嗎?
2022-01-11
您好!沒有發(fā)票時按照暫估價格結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票后,沖暫估,然后再按照發(fā)票金額確認(rèn)成本
2021-11-28
一、暫估入賬與實際開票的關(guān)系 暫估入賬是基于企業(yè)實際收到貨物但尚未取得發(fā)票的情況,目的是為了保證賬實相符,使財務(wù)核算能夠準(zhǔn)確反映企業(yè)的資產(chǎn)和成本情況。而供應(yīng)商后續(xù)開具發(fā)票,是對之前暫估入賬的一種補(bǔ)充和修正。 二、送貨單和合同日期的填寫 送貨單日期:應(yīng)該按照實際的送貨日期填寫,即貨物實際送達(dá)企業(yè)倉庫的日期。這樣可以準(zhǔn)確記錄貨物的流轉(zhuǎn)時間,便于企業(yè)內(nèi)部管理和追溯。例如,如果貨物是在 10 月實際送達(dá)倉庫,那么送貨單日期就應(yīng)該寫 10 月。 合同日期:合同日期是雙方簽訂合同的時間,它反映了交易的起始時間和相關(guān)條款的約定時間,應(yīng)該按照合同實際簽訂的日期填寫,這個日期一般不會因為送貨和開票時間的差異而改變。 三、賬務(wù)處理的銜接 暫估入賬時(12 月暫估 10 月已收貨但未開票的材料): 借:原材料(暫估金額) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款 收到 10 月貨款發(fā)票時(12 月收到發(fā)票): 先沖銷暫估入賬: 借:原材料(暫估金額,紅字) 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估應(yīng)付款(紅字) 然后按照發(fā)票金額入賬: 借:原材料(發(fā)票金額) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(如果是一般納稅人且取得專票) 貸:應(yīng)付賬款(發(fā)票金額) 這樣,通過暫估入賬和后續(xù)發(fā)票入賬的處理,可以準(zhǔn)確核算材料成本和應(yīng)付賬款,同時送貨單和合同日期的準(zhǔn)確記錄也有助于企業(yè)對業(yè)務(wù)流程的清晰管理和財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確追溯。
2025-01-07
你好,貨物到了之后,你們之前付了款,在當(dāng)月的你可以直接借庫存商品貸銀行存款。
2022-01-06
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