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Q

請問公司付公積金款3000元,然后在員工工資扣1500元,怎么寫分錄?

2022-01-10 09:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 09:32

同學你好 和社保的這個一樣 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 09:33

社保的我會,公積金的分錄能不能也寫一下給我呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 09:36

同學你好 社保那里加上公積金就行 和社保一個做法

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 09:36

把社保換成公積金是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 09:42

對的 他們是一個做法

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 09:42

你這個分錄也不是很對啊,社保不計提

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齊紅老師 解答 2022-01-10 09:50

同學你好 計提的哦 都是需要計提的

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 11:04

社保本月付本月的,為什么計提?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:08

同學你好 都是要計提的 你可以問問其他老師 就是為了沖減應付職工薪酬

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 11:09

付社的時候直接入管理費用啊

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齊紅老師 解答 2022-01-10 11:13

同學你好 要通過應付職工薪酬的

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 14:50

老師,這個工資表計提工資的金額是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?

老師,這個工資表計提工資的金額是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
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齊紅老師 解答 2022-01-10 14:55

同學你好 這個是應發(fā)工資

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 15:26

那我社保費計提啊個數(shù)?

那我社保費計提啊個數(shù)?
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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:31

同學你好 ?這個是交費基數(shù)乘以交費比例

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 15:33

你能直接告訴我數(shù)嗎?計提企業(yè)負責部分還是總金額?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:43

企業(yè)部分單獨計提 個人部分是含在工資里計提的

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快賬用戶4774 追問 2022-01-10 15:45

那我上面已計提了工資的應發(fā)數(shù),計提社保的時候只要計提公司部分就行了是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 15:49

對的 發(fā)工資的時候扣除個人社保部分就行

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你好 公司付公積金款3000元,借:應付職工薪酬—公積金 1500,其他應收款 1500,貸:銀行存款 3000 借:應付職工薪酬—工資? 1500,貸:其他應收款 1500
2022-01-10
借應付職工薪酬、公積金、1500 其他應收款個人承擔的公積金1500 貸、銀行存款。 發(fā)工資扣除借應付職工薪酬、工資貸、其他應收款個人承擔的公積金。
2022-01-11
同學你好 和社保的這個一樣 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-01-10
預支可以直接這個工資表上面扣掉就可以,之前發(fā)就做應付職工薪酬 工資10000,貸銀行10000 每個月這個按按月去計提,借管理費用3000貸應付職工薪酬,3000 發(fā)的時候按扣之后去發(fā) 借應付職工薪酬 1500貸銀行 1500
2020-11-09
你好,先代墊,入其他應收款,扣工資時再沖其他應收款
2022-02-17
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