同學你好 和社保的這個一樣 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金

老師,員工9月預支工資10000元,每月工資總額3000元,從下月起 每月還公司借款1500元,實際發(fā)員工1500元怎么做分錄呀
老師,我們公司為每位轉正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛入職的員工還沒有轉正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應該是多少呢?我們工資表上的工資總額是500000,個人支付的社保部分總額是150000,個人支付的公積金部分是17350(包括新入職員工自己承擔的1000元),請問計提工資和公積金的分錄的分別怎么寫呢?這1000元的實質(zhì)是什么?
請問公司付公積金款3000元,然后在員工工資扣1500元,怎么寫分錄?
請問公司付公積金款3000元,然后在員工工資扣1500元,怎么寫分錄?
請問公司付公積金款3000元,然后在員工工資扣1500元,怎么寫分錄?
老師,個人車輛租賃需要交哪些稅種,計稅基礎和稅率是多少
其他貨幣資金需要在現(xiàn)金流量表里提現(xiàn)?
老師專用發(fā)票開了,稅款付了錢沒收到或者少了怎么辦啊
老師,小規(guī)模公司收到一家項目上移路燈的工程服務發(fā)票,怎么入賬
25年在職職工人數(shù)超過30人的企業(yè),安排殘疾人就業(yè)比例未達到1.5%的,明年需要繳納殘保金是嗎
老師,如果上個月出口退稅10000,這個月進項大于銷賬,那我這個月的附加稅是以出口退稅這個10000為基數(shù)計算附加稅,還是以這個月的銷項為基數(shù)算附加稅
老師,現(xiàn)在我們公司來做咨詢的老師或者審核的老師,他們的差旅費呀。住宿費呀這些是不是?都是計入到招待費里面,進項稅也不可以抵扣的。
小規(guī)模裝修公司,因代賬公司自2024.3份之后銀行賬戶就沒有做賬,現(xiàn)移交過來,有好多未開票收入都未做賬,我做收入之后,沒有成本票,該怎么辦?暫估嗎?
老師,前會計把公司買的suv汽車折舊年限設為4年,預計凈殘值為0,這種做法對嗎?需要更正嗎?如何更正?還是不更正也沒關系?畢竟現(xiàn)在固定資產(chǎn)都可以一次性扣除了
你好,請教你個問題,公司內(nèi)賬每月歸還銀行貸款是走費用,還是走長期借款???
社保的我會,公積金的分錄能不能也寫一下給我呢
同學你好 社保那里加上公積金就行 和社保一個做法
把社保換成公積金是嗎?
對的 他們是一個做法
你這個分錄也不是很對啊,社保不計提
同學你好 計提的哦 都是需要計提的
社保本月付本月的,為什么計提?
同學你好 都是要計提的 你可以問問其他老師 就是為了沖減應付職工薪酬
付社的時候直接入管理費用啊
同學你好 要通過應付職工薪酬的
老師,這個工資表計提工資的金額是應發(fā)工資還是實發(fā)工資?
同學你好 這個是應發(fā)工資
那我社保費計提啊個數(shù)?
同學你好 ?這個是交費基數(shù)乘以交費比例
你能直接告訴我數(shù)嗎?計提企業(yè)負責部分還是總金額?
企業(yè)部分單獨計提 個人部分是含在工資里計提的
那我上面已計提了工資的應發(fā)數(shù),計提社保的時候只要計提公司部分就行了是嗎?
對的 發(fā)工資的時候扣除個人社保部分就行