你好,直接做筆調(diào)整分錄做進(jìn)去就行
我上個(gè)月有一張負(fù)數(shù)發(fā)票忘記做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,這個(gè)月補(bǔ)做,這個(gè)分錄怎么做
老師請(qǐng)教下,我把8月的進(jìn)項(xiàng)稅額忘記做了這個(gè)月我應(yīng)該怎么補(bǔ)做這個(gè)憑證
3月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證報(bào)稅了,忘記做憑證了,怎么在這個(gè)月補(bǔ)憑證
老師,我們是物業(yè)公司,上個(gè)月退了物業(yè)費(fèi)121塊錢,但是忘記退銷項(xiàng)稅額。這個(gè)月想把上個(gè)月的錯(cuò)誤憑證沖紅,然后重新做正確的退費(fèi)憑證。但是嗯增值稅申報(bào)表上的稅額和我的稅額不一樣,就差在這張憑證上。我應(yīng)該怎么辦?
老師,我公司買了車,4月份我已經(jīng)抵扣了但發(fā)票憑證忘記做了,這個(gè)月補(bǔ)做應(yīng)該如何做憑證,折舊的話按什么時(shí)間折舊
老師下午好,我想問(wèn)一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來(lái)兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯(cuò)了,開進(jìn)來(lái)了,然后他不會(huì)沖紅,也沒(méi)有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問(wèn)的是他開錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
請(qǐng)問(wèn)一下,給公司做審計(jì)報(bào)告這個(gè)是做什么費(fèi)用。管理費(fèi)用?
銷售棉花銷售是免稅的嗎
老師,企業(yè)支付寶收款,可以給對(duì)方開具發(fā)票嗎?
我們是運(yùn)輸公司,剛開始和別人五五開買了一輛車,過(guò)了兩年后,改投資金額改為三七,公司占七,要把那20%的金額轉(zhuǎn)給別人,這20%的金額要怎么入賬呢
虧損合同,非標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,對(duì)方科目記入什么,為什么。麻煩詳細(xì)解釋一下
怎么樣通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人,足浴行業(yè),開票收入有203600,無(wú)票收入有156370 那申報(bào)增值稅給是只申報(bào)203600的不含稅收入,剩下的156370就合并開票收入一起申報(bào)企業(yè)所得稅,而不是把兩個(gè)數(shù)字加起來(lái)申報(bào)增值稅?
有員工干了幾天就走了,我們對(duì)公發(fā)了工資,但是身份證號(hào)碼沒(méi)有要到,這種情況下應(yīng)該如何處理?
6%稅率都是哪些科目
借應(yīng)收帳款待銷項(xiàng)稅額是嗎
是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng),如果是進(jìn)項(xiàng),借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
是銷項(xiàng)稅怎么做憑證
銷項(xiàng)的話,沒(méi)開票的放待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
已經(jīng)開了票,收入也做了,就是把銷項(xiàng)稅額給忘記做了
那就做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)