你好,抵扣增值稅嗎?如果是的話,只要不是福利費,招待費貸款服務(wù),娛樂服務(wù),餐飲服務(wù)這些都可以抵扣的。 辦公費、維修費、交通費都可以抵扣。
老師,快遞費是歸到管理費用的運費還是辦公費,還有汽車加油費如不想歸到汽車使用費里可以歸到辦公費里嗎?
老師我想問下管理費用中的什么費可以抵扣稅,辦公費交通費快遞費這類的費用可以講一下嗎?
老師,你好!我想問一下,車間小配件的快遞費、發(fā)外發(fā)快遞費、寄樣版的快遞費、還有倉庫寄給供應(yīng)商的快遞,還有就財務(wù)部寄發(fā)票的快遞費,可以全部做到,管理費用-快遞費中嗎?還是車間、倉庫做到制造費用-快遞費。盼復(fù)!謝謝!
老師你好 我想問一下 應(yīng)交增值稅進項稅 可以轉(zhuǎn)到 待攤費用-待抵扣的進項稅里面嗎 可以講一下其中的賬理嗎
請問一下老師,買發(fā)票到付的快遞費,記入管理費用-辦公費可以嗎
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個題我不明白是為什么錯
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項目核算,沒有分項目核算,是不是其實收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項目核算呢?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報銷款,外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進項稅是什么意思?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進時取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點 本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬,看不懂那個式子
老師,有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個活動,就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用,但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價格是73元,這時A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品,此時A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單,此時A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例,請指教
買東西開專票百分之13,他收我百分之10,這個他收我的價格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說
那打車的那種出租車發(fā)票怎么算稅呢
你好,按發(fā)票的稅額抵扣就可以的。
沒有稅額只有距離上下車時間,出租車小票
你好,截圖看一下發(fā)票,發(fā)票上面有備注個人的信息嗎?如果沒有的話,這個抵扣不了。