借銷售費(fèi)用貸預(yù)收-哪個(gè)客戶
請(qǐng)教老師:顧客預(yù)付充值會(huì)員卡,銀行卡實(shí)收到3000元,促銷活動(dòng)再送給600元,也就是給顧客會(huì)員卡充值了3600,這個(gè)分錄怎么做?等他消費(fèi)后怎么沖減余額結(jié)轉(zhuǎn)收入
餐飲公司購(gòu)買的卡送給顧客免費(fèi)消費(fèi)的,價(jià)值600元,分錄怎么做,謝謝
老師好,超市搞活動(dòng),顧客辦儲(chǔ)值卡1000元,然后贈(zèng)送代金券10元的若干張,那賬務(wù)處理分錄怎么寫?然后顧客消費(fèi)的時(shí)候又咋做會(huì)計(jì)分錄?
你好老師咨詢商超業(yè)務(wù),例如1.顧客購(gòu)買儲(chǔ)值卡500,然后隨機(jī)贈(zèng)送代金券200,這個(gè)分錄怎么寫? 例2.顧客在消費(fèi)使用儲(chǔ)值卡和代金券的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄又怎么寫
為了擴(kuò)展市場(chǎng),公司將外購(gòu)的商品,免費(fèi)贈(zèng)送給客戶的分錄該怎么做呢?外購(gòu)商品一共含稅價(jià)格1130元,稅款130,請(qǐng)問這個(gè)免費(fèi)的贈(zèng)送分錄怎么寫呢?請(qǐng)寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請(qǐng)講師過來(lái)在活動(dòng)培訓(xùn)場(chǎng)地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票6000,我們公司幫他代繳個(gè)稅700,請(qǐng)問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000貸:應(yīng)付賬款-授課老師6000。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行700。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師6000貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅700貸:銀行5300。麻煩老師詳細(xì)看一下會(huì)計(jì)分錄,可以這樣做嗎?
老師 個(gè)體工商戶 用法人給我們打錢 但是他們需要發(fā)票 發(fā)票戶頭開他們個(gè)體工商戶的名字 沒有問題吧
你好,老師暫估入庫(kù)第一步這個(gè)價(jià)格就是不含稅價(jià)格辦理入庫(kù)是吧?
老師,請(qǐng)問一下應(yīng)收賬款A(yù) 借方421018.65 ,其他應(yīng)收款借方A 730000萬(wàn),可以調(diào)到一個(gè)科目嘛?借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
老師,我開票本來(lái)應(yīng)該開139105,其中一臺(tái)手機(jī)少開了100塊,導(dǎo)致開票金額為139100,銀行存款已經(jīng)收到錢1391105,多的部分我報(bào)了無(wú)票要怎么做賬
上月已經(jīng)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
客戶想注銷清稅,有留抵稅額需要退給客戶么?客戶不要退,做清稅注銷會(huì)提示我怎么處理這筆錢么
2003年啟用的設(shè)備(設(shè)備備查賬顯示),公司財(cái)務(wù)帳套里沒有找到這個(gè)設(shè)備的原值(帳套是21年建立),現(xiàn)在有一張關(guān)于這個(gè)設(shè)備的升級(jí)改造5萬(wàn)元發(fā)票開來(lái)。這張發(fā)票怎么入賬呢?
請(qǐng)問老師,我們客戶退貨,但退的貨是好幾張發(fā)票上的一部分貨,我是不是要把對(duì)應(yīng)的發(fā)票找出來(lái),然后挨張部分充紅???
打到公賬的貨款是6300,可以開6400的發(fā)票嗎?
你好,消費(fèi)的時(shí)候,分錄怎么做
借:預(yù)收賬款貸:庫(kù)存商品
你好,汽車62000,采用平均年限法攤銷10年,凈殘值5%,每個(gè)月攤銷多少錢啊
你好,62000*(1-5%)/20 麻煩參考一下呢