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計(jì)算)某股份有限公司為增值稅一般納稅人,2019年9月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批電子元件,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元;(2)該公司接受安頓控股公司投資轉(zhuǎn)入鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅13萬元;(3)購進(jìn)包裝箱等低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.78萬元;(4)銷售智能體育用品一批,取得不含稅銷售額200萬元,另收取包裝物租金1.1萬元;(5)采用以舊換新方式銷售智能體育用品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬元,舊產(chǎn)品價(jià)1萬元,實(shí)際取得6.91萬元;(6)因倉庫管理不善,8月購進(jìn)的一批工具被盜,該批工具的買價(jià)為8萬元(購進(jìn)日進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣)。己知:該公司取得增值稅專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證通過;購進(jìn)和銷售產(chǎn)品使增值稅稅率13%。要求:請(qǐng)分步驟計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。(1)當(dāng)期允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)為多少?(2)當(dāng)期應(yīng)計(jì)提銷項(xiàng)稅額為多少?(3)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為多少?

2021-12-31 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-31 14:20

你好,一 (1)允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-8*0.13=19.42 (2)銷項(xiàng)稅額=200*0.13%2B1.13/1.13*0.13%2B7.91/1.13*0.13=27.04 (3)應(yīng)交增值稅27.04-19.42=7.62

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快賬用戶gupn 追問 2021-12-31 14:26

6.5%2B0.18%2B13%2B0.78-8*0.13=19.42是什么意思

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齊紅老師 解答 2021-12-31 14:40

前面數(shù)據(jù)是進(jìn)項(xiàng)稅額,最后一個(gè)8*0.13是依據(jù)資料(6),購進(jìn)的工具因管理不善被盜,應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所以要減去8*0.13

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