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老師好,本年盈利,我現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用,所得稅率25%。 請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)去乘以25%?(以前年度沒(méi)有虧損,本年已交所得稅10萬(wàn))謝謝!

2021-12-29 19:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-29 19:31

你好!按今年的總盈利額計(jì)算累計(jì)所得稅,然后減掉已繳納的企業(yè)所得稅。

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 19:33

老師,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)總盈利額的數(shù)字從哪里取數(shù)呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-12-29 19:36

你好,你的利潤(rùn)表累計(jì)本年利潤(rùn)。不是凈利潤(rùn),不減已繳納的企業(yè)所得稅。

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 19:38

老師,剛才本年利潤(rùn)是50萬(wàn),是用50萬(wàn)*25%-已交10萬(wàn)=2.5萬(wàn)計(jì)提所得稅嗎?

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 19:39

計(jì)提完所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益,本年利潤(rùn)余50-2.5=47.5萬(wàn),然后把它轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”,這樣對(duì)嗎?謝謝

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 19:42

賬做完后,我導(dǎo)出利潤(rùn)表,上面顯示利潤(rùn)總額是52萬(wàn),然后我下個(gè)月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)是用這個(gè)52萬(wàn)*25%-已交10萬(wàn)=3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)我計(jì)提的是2.5萬(wàn),這里要交3萬(wàn),老師,這個(gè)對(duì)嗎?萬(wàn)分感謝

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 19:43

這是說(shuō)系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤(rùn)表錯(cuò)了?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 20:06

你好,你利潤(rùn)總額是52萬(wàn)還是50萬(wàn)?

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-29 21:29

老師,科目余額表中本年利潤(rùn)是50萬(wàn),但是利潤(rùn)表中是52萬(wàn)。我就不明白到底用哪個(gè)?

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齊紅老師 解答 2021-12-29 23:40

你好!看看科目余額表在看看報(bào)表取值公式對(duì)嗎

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快賬用戶2488 追問(wèn) 2021-12-30 06:48

老師,科目余額表中的本年利潤(rùn)的金額和利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是什么關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2021-12-30 07:02

你好!利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和科目余額表的應(yīng)該一樣,除非有繳納企業(yè)所得稅才會(huì)有差額

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