你好? 稍等看下題目
老師 你好,咨詢下稅務局覺得企業(yè)所得稅繳納少了,要求匯算清繳再交點,該怎么申報?調(diào)減成本嗎? 可是我實際成本夠的呀
老師,支付個體戶的經(jīng)營所得個稅怎么做賬呢,計入借方應交個人所得稅,那這個科目到時候又沖回什么科目呢,老板沒有發(fā)工資
老師,他這個折舊年限我怎么看不懂呀 汽車的是幾年呀
老師,我做匯算清繳時系統(tǒng)提示,與第四季度報表不一致,我翻看了一下四季度的報表,是錯的,這個報表從第一季度收入就是錯誤的,系統(tǒng)讓修改第四季度的報表,我咋修改啊,修改了第四季度的,仍然是錯誤的,我不知道怎么做了
老師你好,請問公司員工報銷2022-2023年的費用,這個該怎么做賬
建工險是計入工程施工還是管理費用
老師利潤百分比怎么計算
阿里巴巴國際站的交易服務費是怎么收取的,
老師,有限合伙公司需要做年度企業(yè)所得稅匯算清繳嗎,有限合伙企業(yè)一般申報哪些稅?
老師,比如2024年中計提的應發(fā)工資共120萬,實際截止到2025年5月31日前只發(fā)放了100萬,納稅調(diào)增了20萬。這20萬不能在稅前扣除,將來剩余的20萬發(fā)放后,還可以再返回當年更改報表扣除,或者在未來的年份扣除嗎?
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好的,謝謝老師
老師?還在嗎?
購入固定資產(chǎn)的會計分錄 借在建工程70000%2B1600=71600 應交稅費-應交增值稅(進)9100 貸銀行存款71600%2B1000=72600 (2)固定資產(chǎn)投入安裝及安裝完畢的會計分 借在建工程5000 貸銀行存款5000 ? 借固定資產(chǎn) 貸在建工程71600%2B5000=76600 (3)計算該固定資產(chǎn)的年折舊額=(76600-1000)/5=15120 (4)2018年該固定資產(chǎn)計提折舊的會計分 借管理費用??貸累計折舊15120 (5)出售該固定資產(chǎn)相關(guān)的會計分錄 借固定資產(chǎn)清理76600-30240=46360 累計折舊15120*2=30240 貸固定資產(chǎn)76600 ? 借銀行存款55000%2B7150=62150 貸固定資產(chǎn)清理55000 應交稅費-應交增值稅(銷)7150 ? 借固定資產(chǎn)清理3000 貸銀行存款 3000 ? 借固定資產(chǎn)清理55000-46360-3000=5640 貸資產(chǎn)處置損益
謝謝老師
不客氣的? 學習愉快