你好 你們是增值稅鏈條中的最末段啊,基本上是沒有進(jìn)項(xiàng)的,有進(jìn)項(xiàng)的話,稅務(wù)局那邊是要預(yù)警的 不是的,可以開其他稅率的,但是對(duì)方應(yīng)該是小規(guī)模納稅人
老師 小規(guī)模納稅人? 那我們開票只能開普票,專票只能代開嗎? 稅務(wù)局代開是要收幾個(gè)點(diǎn)啊?公司開普票一張發(fā)票金額是多少呢? 如果對(duì)方是一般納稅人,我們給開的普票,看普票內(nèi)容有些發(fā)票對(duì)方是可以抵扣的嗎?
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺(tái)車報(bào)廢了,我們賣給報(bào)廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對(duì)方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時(shí)候分別買進(jìn)這兩臺(tái)車,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因?yàn)槠髽I(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡(jiǎn)易征收。另外具體的開票項(xiàng)目是什么?謝謝
老師,請(qǐng)教一下,公司的車輛買了不久,員工不小心開車發(fā)生碰撞,現(xiàn)在準(zhǔn)備報(bào)廢這個(gè)車輛,另外員工賠償一些款給公司,這個(gè)賬上來來回回怎么處理?報(bào)廢車輛需要開給別人發(fā)票嗎?可以按無票收入入賬報(bào)稅嗎?一般納稅人按多少的稅率報(bào)稅嗎?
老師們好! 我司是一般納稅人,面向個(gè)人及個(gè)體戶回收廢品(進(jìn)項(xiàng)稅3%),再轉(zhuǎn)賣給造紙廠(開13%的銷項(xiàng)發(fā)票),導(dǎo)致公司進(jìn)項(xiàng)稅缺口太大。 因客戶是強(qiáng)勢(shì)方,我司不能通過改變主體性質(zhì)來降低銷項(xiàng)稅率,請(qǐng)問這種情況有合適的解決方案嗎?
老師 使用過的車輛殘值出售,車輛是13年8月之前購買,購買時(shí)沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),出售時(shí)什么稅率的發(fā)票 但是咨詢當(dāng)?shù)?2366,說不能開3%,要開13%,因?yàn)椴皇亲罱K處置. 是出售給報(bào)廢車輛回收拆解公司,稅務(wù)說屬于拆解這樣的就得按照13%稅率開票,有這種說法嗎
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,如果對(duì)方是一般納稅人,可以開具13%的發(fā)票嗎?前提是必須他們抵扣過?一般納稅人如果沒抵扣過能給我方開具多少稅率的增票?
老師,那這個(gè)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策您知道嗎?
你好,可以的,不是的,13%的,
老師,不太明白,能具體說說嗎
你問了6個(gè)問題,你需要具體問的是哪一個(gè)?
一般納稅人給我單位開具專用發(fā)票的稅率是13%還是3%?
他們是要給你開13%的增值稅的