您好,具體是什么問題
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
補(bǔ)計提以前工資怎么做賬,個稅申報了,也發(fā)了。但是計提少了,年報也是按計提申報的。
我是一家小型的洗衣廠,是專門負(fù)責(zé)幫酒店把臟布草拉回來洗干凈拉回去送給他們。我洗衣廠人員的伙食費是計入成本好還是計入銷售費用好?
老師會計分錄
(1)借:銀行存款90400 貸:主營業(yè)務(wù)收入80000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)10400 (2)借:應(yīng)收賬款67800 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)7800 (3)借:銀行存款67800 貸:應(yīng)收賬款67800 (4)借:銀行存款54240 貸:合同負(fù)債54240 (5)借:應(yīng)收賬款54240 貸:主營業(yè)務(wù)收入48000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)6240 (6)借:應(yīng)收賬款9040 貸:其他業(yè)務(wù)收入8000 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1040 借:其他業(yè)務(wù)成本6000 貸:原材料6000 (7)借:銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費4000 貸:銀行存款4000 (8)借:銷售費用-工資10000 借:銷售費用-職工福利費1400 貸:應(yīng)付職工薪酬11400 (9)借:主營業(yè)務(wù)成本-甲產(chǎn)品40000 借:主營業(yè)務(wù)成本-乙產(chǎn)品72000 貸:庫存商品-甲產(chǎn)品40000 貸:庫存商品-乙產(chǎn)品72000 (10)借:稅金及附加-消費稅8000 貸:應(yīng)繳稅費-消費稅8000