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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,商品售價(jià)中均不含增值稅,其成本在確認(rèn)收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn),2019年12月,甲公司發(fā)生如下交易或事項(xiàng)(1)20日,銷售一批材料增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為15萬元,增值稅稅額為1.95萬元,款項(xiàng)已由銀行收妥,該批材料的實(shí)際成本為10萬元(2)28日收到丙公司退回b產(chǎn)品并驗(yàn)收入庫,當(dāng)日支付退貨款并收到經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單,該批產(chǎn)品系當(dāng)年八月份售出,并已確認(rèn)銷售收入,銷售價(jià)格為200萬元,實(shí)際成本為120元()

2021-12-20 21:49
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-20 23:09

您好,有什么問題嗎

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快賬用戶dwwq 追問 2021-12-21 21:10

是要求會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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