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我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是簡(jiǎn)易計(jì)稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產(chǎn)30萬,貸銀行存款30萬,這半年已經(jīng)折舊了3萬,現(xiàn)在我們公司是一般計(jì)稅開9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

2021-12-17 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-17 10:39

您好 請(qǐng)問車輛的發(fā)票還沒有勾選嗎

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:42

一直沒有勾選

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:45

借:固定資產(chǎn)? 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:46

這個(gè)分錄是什么意思?要把之前做的分錄沖銷掉嗎?問題是我還折舊了呢

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:47

是把固定資產(chǎn)原值沖掉 稅金部分 然后計(jì)提折舊的金額 后面要調(diào)整 前面的已經(jīng)計(jì)提的 不變動(dòng)了

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:51

借:固定資產(chǎn) 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 這筆分錄的金額應(yīng)該是多少呀?

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:53

發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額啊

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:54

這筆分錄的金額,應(yīng)該是發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,還是扣除折舊后的凈值25萬相對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額呀?

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:55

說錯(cuò)了,現(xiàn)在的凈值是27萬不是25萬

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:55

應(yīng)該是發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶9459 追問 2021-12-17 10:56

好的,非常感謝

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齊紅老師 解答 2021-12-17 10:57

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