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請問老師23題的事業(yè)單位應(yīng)該怎么分別編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呀

請問老師23題的事業(yè)單位應(yīng)該怎么分別編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)分錄呀
2021-12-13 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 11:48

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等

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齊紅老師 解答 2021-12-13 13:15

借,財(cái)政撥款預(yù)算收入?各明細(xì)科目? 117800 事業(yè)預(yù)算收入 65600 上級補(bǔ)助預(yù)算收入? 15520 附屬單位上繳預(yù)算收入? 87200 經(jīng)營預(yù)算收入? 18240 債務(wù)預(yù)算收入? 120000 非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入? 33000 投資預(yù)算收益? 33800 其他預(yù)算收入? 30100 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)117800%2B15520%2B87200 非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)?差額部分金額 其他結(jié)余30100 經(jīng)營結(jié)余 18240

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快賬用戶1567 追問 2021-12-13 14:10

請問這個(gè)是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)還是預(yù)算會(huì)計(jì)呀

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:08

你那個(gè)題目要求他是要求做預(yù)算會(huì)計(jì)的,沒有要求做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。

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快賬用戶1567 追問 2021-12-13 15:10

那如果我需要做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的話應(yīng)該怎么做呀

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:11

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的話,你就是把那些所有的收入轉(zhuǎn)到你的累計(jì)英語就可以了。就是貸方科目變成累計(jì)盈余。

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快賬用戶1567 追問 2021-12-13 15:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-13 15:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

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同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-12-13
借:庫存現(xiàn)金 3000 貸:零余額賬戶用款額度 3000
2022-05-12
同學(xué)您好,15題, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 608000 單位管理費(fèi)用 189000 貸:應(yīng)付職工薪酬-基本工資 560000 -績效工資 123000 -社會(huì)保障繳費(fèi) 78000 -住房公積金 36000 16題在下條信息,請稍等
2021-12-10
您好,剛才我回答給您了,您看一下
2021-12-04
您好,預(yù)算會(huì)計(jì):借 事業(yè)支出 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 零余額賬戶用款額度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-12-04
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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