您好 借 應付賬款 貸 應收票據(jù)

①收到客戶承兌匯票,②背書轉(zhuǎn)讓給貼現(xiàn)公司,老師沒有業(yè)務往來,只是貼現(xiàn)公司,怎么做分錄
問下以前欠客戶的款現(xiàn)在承兌背書轉(zhuǎn)讓給客戶怎么做分錄
以前購的材料,已經(jīng)做往來,現(xiàn)在用其他承兌背書給客戶,做低往來怎么做分錄
客戶給我們付的承兌30萬比如老板著急用錢背書給別人了,別人轉(zhuǎn)款29.1萬給我們。這咋做分錄了啊。怎么記賬,需要發(fā)票嗎,但對方可能不開發(fā)票轉(zhuǎn)款備注是往來款
老師,之前我們生產(chǎn)的時候,本來貨物用的鋼筋是客戶提供的,但是他們叫我們買來用了,他們再支付給我們原材料款,現(xiàn)在貨已經(jīng)發(fā)完,我要怎么做這筆應收材料款的分錄呢
給新員工繳納社保,基數(shù)填高了,10?剛申報,可以調(diào)整過來嗎,怎么調(diào)
老師公司借給法人款,用其他應收吧
如果殘疾人是2025年11月才安排入職的,那2025年的殘疾人保障金的計算,可以按照已經(jīng)安排一個人來算嗎,還是說按照入職的月份來折算
請問退稅有利潤要求嗎?可以平進平出嗎?
老師,公司以舊換新汽車,之前舊車的時候沒有在賬上體現(xiàn),現(xiàn)在賣舊車需要繳納銷項稅,做賬的時候銷項稅額是780,怎么做賬呢?
老師您好,老板問對方欠我們公司多少金額發(fā)票沒開,這個去哪里看
沒有經(jīng)驗考中級能做代理記賬會計嗎?
老師,你好!我購買商品(板材)時的裝載物(鐵架),鐵架是單獨計費的,板材用完,鐵架需退回供應商,并收回之前支付的鐵架費。因長期合作,鐵架款想掛賬,請問賬務如何處理?(例如,我方這次退回鐵架1萬元,不收供應商的款,留作下次購買是抵扣,之后長期都這樣操作。)
老師,請問一下生產(chǎn)環(huán)保材料是不是稅收有減免呀
請問老師,客戶質(zhì)量罰款,如何賬務處理合適