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老師好,請問公司11月份有一筆帳有錯誤,但是會計入賬了,也結(jié)賬了,到12月份該怎么處理

2021-12-02 23:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-02 23:39

您好,沖回就可以了,可以把之前錯的憑證告知一下么?

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快賬用戶4525 追問 2021-12-03 07:38

老師好,是這樣的,業(yè)務(wù)員回來了一筆款項,之前業(yè)務(wù)員打借據(jù)借了一筆錢打點業(yè)務(wù),還有之前沒要回來的賬也有好多,我們屬于集團(tuán)企業(yè)下的一個小公司,集團(tuán)財務(wù)規(guī)定定額發(fā)票不能用,還有好多限制條件,那個借據(jù)也一直沒回來發(fā)票,沒法充,所以這筆錢應(yīng)該先充借據(jù),再充應(yīng)收,可現(xiàn)在會計全沖應(yīng)收了,月底也結(jié)了帳,這個該怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-03 12:51

您好,之前的會計做賬是借:銀行 貸:應(yīng)收賬款

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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