借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資5800。 借應(yīng)付職工薪酬、工資 貸,銀行存款,5400, 其他應(yīng)付款400。

老師,請(qǐng)問(wèn)下有可以自動(dòng)算出個(gè)稅的表格嗎
那老師,這種賬還要不要做了?
樸老師在嗎。想問(wèn)一下
老是,我2023年收入有變動(dòng),我更完2023年的增值稅和其他報(bào)表,2024年是不是只用更企業(yè)所得稅,2024年增值稅沒(méi)變動(dòng),是不是就不用更了
公司公戶取得的利息收入,幾百塊一季度,這個(gè)實(shí)務(wù)上大家增值稅按未開(kāi)票收入申報(bào)的多嗎
老師,我們法人是日本人,他借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果他豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳他的個(gè)稅了?豁免利息應(yīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額,往期是虧損的,是不是這樣抵扣后所得稅也不用交了。
實(shí)際交易是我們律所給境外的公司提供了法律咨詢服務(wù),這種免增值稅嗎?
@郭老師 老師,問(wèn)下我們公司股東借款給我們,計(jì)提了利息沒(méi)支付,如果股東豁免我們的利息,可以直接不用支付利息嗎?那樣公司是不是也不用代扣代繳股東的個(gè)稅
老師您好,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),3%減按2%的稅率征收,表中應(yīng)如何填寫
如果季度開(kāi)專票2萬(wàn)元,普票開(kāi)了5萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄的分別怎么寫?然后減免的普票稅額又是如何做會(huì)計(jì)分錄?


300元餐補(bǔ)不屬于福利費(fèi)嗎?老師
你好不屬于福利費(fèi)的,你們支付出去的時(shí)候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
公司為員工提供用餐補(bǔ)助為啥不是福利費(fèi),有點(diǎn)搞不明白
每個(gè)月的補(bǔ)助,他屬于工資。
那這樣現(xiàn)金流量表中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金與應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額對(duì)不上啊
福利費(fèi)和工資都屬于支付給職工以及為職工支付的。