你好,這樣你沒有計(jì)提,直接做一筆吧,影響不大。
老師,疫情補(bǔ)貼給員工是給錢,會計(jì)分錄是不是直接做,管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:銀行存款
老師好,請問本月發(fā)生兩筆福利費(fèi),是計(jì)提時直接分配還是要分兩步,第一步:發(fā)生時計(jì)入借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行 第二步:月末時分配 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),那種好些?還有月末分配福利費(fèi)時需要附件嗎?
工會經(jīng)費(fèi)返還怎么做賬,之前沒有計(jì)提,分錄是借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款,也沒有工會專戶,現(xiàn)在返還到公戶上了,能不能這樣記?借:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)(負(fù)數(shù))
支付員工獎金的會計(jì)分錄能不能直接就是 借管理費(fèi)用—獎金 貸銀行存款 因?yàn)槭悄昵?月份直接發(fā)給員工的,1月份沒有計(jì)提
疫情補(bǔ)貼之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在是直接發(fā)放,會計(jì)分錄也要做兩步? 能不能直接,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi),貸:銀行存款?
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒有發(fā)票的,出納也付了錢。給報銷了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請問下,就是比如,我們是汽車行業(yè),比如客戶買了一臺車155800,全款是,今天他來訂車,交了50000定金,收到了老板私戶里面去了,那么,如果客戶來提車了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢要怎么還給公戶里?
老師還得麻煩問您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬,每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請問我申報出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…
勞務(wù)合同可以按照工資薪金申報個稅?對于退休返聘人員?
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。@董孝彬老師
長投因增資由權(quán)益法變成本法,是原賬面價值加新公允價格嗎
老師,就是我們老板特奇怪。因?yàn)楝F(xiàn)在是淡季,所以我們景區(qū)雇傭的員工都讓他們放假休息了,但休息并沒有工資。但是沒讓我休息,可是我每天上班都沒事做,他也知道我沒事做。而且前段時間還說了我離職,還說了我要交接工作。
老師,我面試了一家教培行業(yè)的財(cái)務(wù),前三天培訓(xùn)結(jié)束了,明天要正式進(jìn)入財(cái)務(wù)工作了,老板問我需要什么資料,好找相關(guān)人對接,我的工作內(nèi)容除了基本的做賬報稅,還有成本分析,財(cái)務(wù)報銷審核流程制服規(guī)范,還有審核員工工資等,我該怎么說?如果要抓一些緊要的先做,如何拍順序?完成以上動作,接下來該怎么做?
也就是說,可以不計(jì)提,直接做一筆分錄?
嗯,你這個時間過去太長了,過渡一下也沒啥必要。