你要是沒成本票的話,開34萬需要交30%的經營所得稅,增值稅是1個點。
辦理貼現業(yè)務憑證會計分錄
老師,你好,我們是建筑行業(yè),總包通過農民工監(jiān)管賬戶給我們付款400萬,其中100萬是真實的農民工工資,剩余300萬是工程款,但是也通過農民工監(jiān)管賬戶給我們付款。我們應該怎么做賬?
老師,請問報企業(yè)所得稅年報的時候社保是報在工資薪金里面嗎?
現在報年報,財務報表上得工資發(fā)放金額和個稅申報表上得金額不一樣有影響嗎?
你好老師,固定資產折舊額用什么方法分推到各種產品
您好老師我想問下工商年報里社保人數那個是按照12月份最后社保人數申報還是按照從1月份開始,疊加上每個月發(fā)生的增員人數,不扣除減員人數呢
新入職一家公司,稅負率多少是問之前的老會計交接嗎?
24年的房產稅還沒交,現在報稅繳納算是逾期嗎
發(fā)票增額,需要提供房租合同及發(fā)票,但是發(fā)票開到2024年8月止,2024.9月到2025.5月是開始和其他單位合租,合租單位不給我們開發(fā)票怎么辦
老師你好我們公司有一輛貨車23年8月入帳的,在23年匯算清繳的時候,當時計提了一年的折舊,這個車的原價是5萬,計提折舊6250元,但是在24年5月的時候通過二手車市場低價1000元賣出去了,當時申報增值稅的時候是以一般計稅方式申報到開具其他發(fā)票了,但是這個賬務處理怎樣做呢?
老師,我們是核定征收沒有成本票,應稅所得率8%,這樣的情況按多少收他個人所得稅??
你可以收他10個點差不多了。
老師,現在是11月份,10月之前我們自己公司已開票57萬,因為12月份要開多少票目前還不能確定,但是個稅是全年累進稅率,要是后期不開我收10%不會虧,我要是后期12月份開150萬,我要是收10%是不是就收少了?所以我不懂應該怎么收了
那你等到時交了稅再問他要也行,現在你也確定不了,或者你就多收點,收20%。
老師,這個要是提前扣的話: 增值稅:34萬*1%=3400元 附加:3400元*12%=408元 個稅:34萬*8%*20%=5440元 一共9248元這樣算對嗎?
個稅:34萬*8%不要再乘20%了,所以稅率比較高了。
應稅所得率是8%,稅率是20%,不是都應該乘嗎??那個稅應該怎么算呢老師?
同學,您好,經營所得就是個稅里的一種,是交經營所得稅,不是個稅,所以經營所得稅=34萬*8%就行了
這8%里有增值稅和附加稅嗎?34萬*8%是27200元,那太多了吧?我們這里算經營所得的個稅:收入*應稅所得率8%然后再乘稅率20%,我現在更懵了老師,麻煩您幫我列一下給他開34萬要扣多少錢?可以嗎?
增值稅:34萬*1%=3400元 附加:3400元*12%=408元 經營所得:34萬*8%=27200 27200%2B3400%2B408=31008,同學,你要是有疑問?可以打當地和稅務局的電話確定下。
同學,不好意思,我這邊再幫你核實下,過下回復你。
好的,謝謝老師,等你回復
個體如果月度不超10萬,附加全免,城建減半3.5%。如果超過10萬,就附加和城建全部減半6%。增值稅1%,個稅今年不含稅收入×8%×20%×50%(減半征稅)
具體的你打電話問下你們專管員,我這個只是針對我們這邊的問的。
你問清楚,就好收他的錢,怕有誤差。
附加和增值稅是固定的,我按全部收,不減半,主要這個個稅是累進的,收入不固定,稅率就不固定,所以我怕收多了人家不愿意,收少了,我們不合適
這個你就等交了稅再問他要,你只能收多點點呀,收少了,你也不劃算。