同學(xué) 你好 老師看下題目
請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)題怎樣做會(huì)計(jì)分錄,求解答,謝謝
請(qǐng)老師幫忙解答一下要求的第四問和第五問,紅筆短橫線為原題和要求,謝謝了
第五小題的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)老師幫我解答下,謝謝!
第5大題會(huì)計(jì)分錄怎么做,求老師解答謝謝
老師 這題的第四小問和第五小問 怎么解答 怎么理解 幫忙寫一下計(jì)算過程 謝謝
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
好的,謝謝老師
1、? 借:原材料? 150000? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 24000? ?貸:應(yīng)付賬款 150000%2B24000 2、借:應(yīng)收賬款 30000*(1%2B16%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 30000? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 30000*16% 3、借:主營業(yè)務(wù)成本 26000? ?貸:庫存商品 26000 4、借:銀行存款 32000*(1%2B16%)? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 32000? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 32000*16% 5、借:其他業(yè)務(wù)成本 21000? 貸:原材料 21000
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老師第一大題是24000萬元,不是化成元嗎?
同學(xué)? 這個(gè)稅額應(yīng)該是打錯(cuò)了 采購金額為150000元? ?稅額24000萬元? ?不符合規(guī)定的? ?所以肯定是打錯(cuò)了
我也是這么覺得的
謝謝老師
同學(xué)還是很細(xì)心的? ?繼續(xù)加油呀