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我不是出口退稅部分要作為附加稅計(jì)稅依據(jù),但是上個(gè)月我沒有申報(bào)出口退稅,我報(bào)附加稅把這部分算進(jìn)去了,我多申報(bào)了附加稅,這個(gè)咋整啊

2021-11-13 18:19
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-13 18:26

去稅務(wù)局修改的 你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎

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快賬用戶9439 追問 2021-11-13 18:27

對(duì)的,我想放在下月抵減,就是我下月申報(bào)出口退稅

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齊紅老師 解答 2021-11-13 18:30

最好還是按所屬期 因?yàn)槎悇?wù)局那邊比對(duì)

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快賬用戶9439 追問 2021-11-13 18:32

我看到有說我要是去更正,要繳納滯納金

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齊紅老師 解答 2021-11-13 18:33

更正需要補(bǔ)稅才交滯納金 你是提前交的

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去稅務(wù)局修改的 你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎
2021-11-13
多交了附加,放到次月調(diào)整,沒問題的,
2021-11-13
你好,沒有免抵稅額就不要繳納的
2022-01-06
同學(xué)你好 你填寫試試吧 應(yīng)該是不行
2021-08-25
你留抵的部分不是轉(zhuǎn)出了嗎?就不用考慮了呀
2022-08-09
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