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老師我想問一下就是本月未申報出口退稅,但是申報附加稅的時候算了這部分,導致計稅依據(jù)多了,多繳納了附加稅,這個我能放到次月調(diào)整嗎,

2021-11-13 18:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-13 18:13

多交了附加,放到次月調(diào)整,沒問題的,

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快賬用戶3310 追問 2021-11-13 18:14

就是這個次月調(diào)整需要在網(wǎng)上填寫什么嘛

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快賬用戶3310 追問 2021-11-13 18:14

還是說我可以直接抵減下月申報金額

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快賬用戶3310 追問 2021-11-13 19:18

老師還在嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-13 19:20

是的,可以在下月申報的時候抵減

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快賬用戶3310 追問 2021-11-13 19:20

哇哦哇哦,感恩老師

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齊紅老師 解答 2021-11-13 19:23

祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦

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多交了附加,放到次月調(diào)整,沒問題的,
2021-11-13
去稅務局修改的 你們是生產(chǎn)企業(yè)的嗎
2021-11-13
收到退的 5 月預繳增值稅:借:銀行存款貸:應交稅費 - 應交增值稅(已交稅金) 收到退的 5 月預繳附加稅(如城建稅、教育費附加等):借:銀行存款貸:應交稅費 - 應交城建稅(或教育費附加等)同時沖減原計提分錄:借:應交稅費 - 應交城建稅(或教育費附加等)貸:稅金及附加
2025-09-29
同學你好 你填寫試試吧 應該是不行
2021-08-25
同學你好 直接這樣申報附加稅
2021-05-13
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