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請教老師,我是購買方在2020年購了一個培訓(xùn)課程,當時收到增值稅專用發(fā)票,并已經(jīng)抵扣了,今年(2021年)員工不學(xué)了,要退6000元,銷售方跟我這邊說,我購買方只給他開具3000元的紅字信息表,他就給我退6000元?是這樣嗎?還是應(yīng)該開具6000元的紅字信息表。

2021-11-12 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-12 09:40

你好 ; 這個 抵扣 了。 要購買方開紅字信息表 ;銷售方開紅字發(fā)票? ?; 應(yīng)該是 開6000元的紅字信息表? ;不是要退6000元嗎?

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快賬用戶7963 追問 2021-11-12 09:41

為什么對方說我只要開3000的紅字信息表呢

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:41

你好; 這個對方說錯了吧?

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快賬用戶7963 追問 2021-11-12 09:47

我再問一下好,如果我開3000紅字信息表給對方,對方退回我公司6000元,這樣操作可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-12 09:47

你好 ;退款多少對應(yīng)的去沖這個退款金額 。? 這個不可以的?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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