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老師,我十月份做完賬,進(jìn)項和銷項一致,不用交增值稅,已計提了印花稅,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,在接下來做損益結(jié)轉(zhuǎn),對嗎

2021-11-11 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 14:58

你好;? ? 是的。 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可? ??

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快賬用戶6728 追問 2021-11-11 15:14

老師,幫看一下,對不,稅金及附加是紅字

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:15

你好;? ?看不到你的 截圖哦 。? ???你沒有發(fā)圖的? ?

你好;? ?看不到你的 截圖哦 。? ???你沒有發(fā)圖的? ?
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快賬用戶6728 追問 2021-11-11 15:18

老師,幫忙看下對不,稅金及附加是木月計提的,結(jié)轉(zhuǎn)損益時變紅字了

老師,幫忙看下對不,稅金及附加是木月計提的,結(jié)轉(zhuǎn)損益時變紅字了
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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:21

你好; 你要 去計提的;? 你 附加稅要先計提 ; 不然你應(yīng)交稅費 會借方余額的 ;??

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快賬用戶6728 追問 2021-11-11 15:23

沒太明白

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:26

你好。 意思是? ?如果你都沒有計提 。 不會是紅字的。 除非你? 計提了? ;同時當(dāng)期紅沖的金額大于計提金額 才會是負(fù)數(shù)的? ; 或者是沒有計提 你做了紅沖? ? ?稅金及附加的分錄? ? 才會負(fù)數(shù)的; 自己去查賬??

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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