你好 ;? ? ?讓個(gè)人 開票給能走成本 哈 ;不然 你所得稅? 會(huì)全額繳納; 肯定這樣對(duì)你公司不利的?
匯算清繳營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表多怎么辦,多的這部分主要是營(yíng)業(yè)外收入
老板用公司向銀行貸款了800萬,這個(gè)利息他自己還,等于公司代付,這800萬一到賬,銀行就將這5800萬劃到老板給的私人賬戶上,備注是貨款,銀行搞了份貨款的合同,我這邊稅務(wù)賬需要怎么做賬
老師:我們單位出租一個(gè)咖啡館給對(duì)方,我方收取租金,營(yíng)業(yè)執(zhí)照還是我們的,對(duì)方要求開發(fā)票可以嗎?
工廠購入二手設(shè)備,沒有發(fā)票可以入固定資產(chǎn)嗎
內(nèi)賬,每個(gè)月需要計(jì)提哪些科目呢
老師,租用的場(chǎng)房場(chǎng)地硬化費(fèi)怎么做賬,還有維修費(fèi)怎么做賬呢
整理憑證的方法,連續(xù)三天到賬的款對(duì)應(yīng)一個(gè)文件,是做一套憑證還是三套
老師我收到一張電子銀票然后去還以前的欠款,怎么做賬務(wù)處理,第一次涉及匯票業(yè)務(wù)。
老師,請(qǐng)問,裝修廠房的款項(xiàng)只付了一半,還剩一半未付完,裝修開具的發(fā)票能認(rèn)證計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎
老師你好,請(qǐng)問社區(qū)醫(yī)院將收到的醫(yī)保結(jié)算款退回一部分,這部分屬于不合規(guī)的。這個(gè)怎么做賬
我們有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我們沒有進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于要承擔(dān)9個(gè)點(diǎn)增值稅了,是么老師
你好 ;? ?是的。? ? 那你就得到時(shí)多繳納增值稅和附加稅? ?; 所得稅倒是補(bǔ)影響那么大; 因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)入了成本 會(huì)影響利潤(rùn)的??
現(xiàn)在我們扣對(duì)方11%按開票金額,我們自己承擔(dān)9%增值稅,再加上附加稅,再加上所得稅,老板讓我算劃算不,我是不是應(yīng)該把這幾個(gè)數(shù)據(jù)加起來,再除以開票金額,看看超沒超過11%呀,這個(gè)思路對(duì)么老師
我們老板問我,這些稅都算下來劃幾個(gè)點(diǎn),我是不是應(yīng)該把這些加起來除以開票金額
?你好 ;? ?是的。? 就是這個(gè)的意思 ; 你要先看你繳納多少 ; 加起來是不是高于了11% 。 還是低于11%; 看是否合理? ??
我理解的就是,沒有進(jìn)項(xiàng)就要承擔(dān)9%個(gè)點(diǎn)增值稅,理解的對(duì)吧,附加稅如果折合成稅負(fù),是不是劃到1%
你好 ;? 是的。附加稅和印花稅 和I企業(yè)所得稅; 我估計(jì)你速拿下來你11%不夠的;主要看你 企業(yè)所得稅 的稅率; 你去看看符合小微嗎??
老師,我們所得稅按開票金額的0.4%交的,增值稅9%,附加稅劃到9%*0.1,這樣算下來9.5%,我這樣算合理么
?你好 ;? ? ?不是 你要最終看你最終的利潤(rùn)來判斷的; 你應(yīng)該是 預(yù)繳的比例吧 。? 0.4%來交納??
我們這個(gè)季度沒交所得稅,平常我們的所得稅稅負(fù)控制在0.4%
你好 ;? 那你這樣的話 可以的; 按11%來算的話? ?