你好 ;? ? ?讓個人 開票給能走成本 哈 ;不然 你所得稅? 會全額繳納; 肯定這樣對你公司不利的?
我們老板接了工程,沒有資質,所以掛靠了一個有資質的建筑公司,有個問題,我們幫她預繳了六萬塊的異地繳稅,我們要找材料供應商開票給這個公司,來抵扣進項稅額,有個問題,這個六萬多當進項稅額抵扣劃算呢,還是說讓他們退給我們劃算呢?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
我們屬于掛靠別人的單位承接的工程,現(xiàn)工程款到了一部分,被掛靠單位扣除管理費,開票稅金(我們有提供進項票但不夠自己承擔),還有增值稅附加稅以后付給我們差額。請問我們方應該怎么做賬務處理?扣除的各項費用應該計入什么科目?
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費后,按照提供的人材機發(fā)票轉給掛靠方,進項稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計算的表,怎么做憑證
老師,我們是建筑行業(yè),別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進項,相當于交增值稅要交9個點,再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點數(shù)呀
個人所得稅會計分錄怎么寫呢?
請問助學公益捐款怎么做賬?
老師,請問關于外幣借款一般借款的本金和利息匯兌差額都是計入當期損益,專門借款本金利息都是計入資本化?
請問之前暫估了服務費發(fā)票5萬,現(xiàn)在因為合同有變化,金額變成了2萬,賬務應該怎么處理呢?
老師,現(xiàn)在印花稅不減免了嗎,我申報印花稅怎么沒有出來減免稅額,顯示的是實繳金額
同一個公司在同一家銀行可以開2不同賬號的一般賬戶嗎?
現(xiàn)在稅務局新規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報告及變更,我司是貿易公司,在京東和淘寶上有商品出售,要填報這一項嗎
老師新買進來公司,以前2021-2023年電子稅務局沒有認證的發(fā)票怎么處理做分錄,發(fā)票也聯(lián)系找不見了
您好,職工福利需要申報個稅嗎?
股權投資協(xié)議需要繳納印花稅嗎,稅率是多少呀?
我們有成本票,但是都是普票,不能抵扣我的意思是,我們沒有進項,相當于要承擔9個點增值稅了,是么老師
你好 ;? ?是的。? ? 那你就得到時多繳納增值稅和附加稅? ?; 所得稅倒是補影響那么大; 因為價稅合計入了成本 會影響利潤的??
現(xiàn)在我們扣對方11%按開票金額,我們自己承擔9%增值稅,再加上附加稅,再加上所得稅,老板讓我算劃算不,我是不是應該把這幾個數(shù)據(jù)加起來,再除以開票金額,看看超沒超過11%呀,這個思路對么老師
我們老板問我,這些稅都算下來劃幾個點,我是不是應該把這些加起來除以開票金額
?你好 ;? ?是的。? 就是這個的意思 ; 你要先看你繳納多少 ; 加起來是不是高于了11% 。 還是低于11%; 看是否合理? ??
我理解的就是,沒有進項就要承擔9%個點增值稅,理解的對吧,附加稅如果折合成稅負,是不是劃到1%
你好 ;? 是的。附加稅和印花稅 和I企業(yè)所得稅; 我估計你速拿下來你11%不夠的;主要看你 企業(yè)所得稅 的稅率; 你去看看符合小微嗎??
老師,我們所得稅按開票金額的0.4%交的,增值稅9%,附加稅劃到9%*0.1,這樣算下來9.5%,我這樣算合理么
?你好 ;? ? ?不是 你要最終看你最終的利潤來判斷的; 你應該是 預繳的比例吧 。? 0.4%來交納??
我們這個季度沒交所得稅,平常我們的所得稅稅負控制在0.4%
你好 ;? 那你這樣的話 可以的; 按11%來算的話? ?