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應(yīng)交稅費(fèi)新科目應(yīng)用,有哪些新科目,都表示什么意思

2021-11-03 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-03 12:20

 一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目設(shè)“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”。進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金等為應(yīng)交增值稅的明細(xì)項(xiàng)目,不是明細(xì)科目;   小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目設(shè)“應(yīng)交增值稅”

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快賬用戶3992 追問 2021-11-03 12:28

有哪些新科目,必如應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等

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齊紅老師 解答 2021-11-03 12:31

待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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 一般納稅人的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目設(shè)“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”。進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、已交稅金等為應(yīng)交增值稅的明細(xì)項(xiàng)目,不是明細(xì)科目;   小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目設(shè)“應(yīng)交增值稅”
2021-11-03
您好,就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末貸方余額時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅使用,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是為了清理應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額
2022-09-13
  1.“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄,記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)支付的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回所購貨物應(yīng)沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額,用紅字登記。   2.“已交稅金”專欄,記錄企業(yè)已交納的當(dāng)月應(yīng)交增值稅額。企業(yè)交納的增值稅額用藍(lán)字登記;退回多交的增值稅用紅字登記。   3.“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅須”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計(jì)算的用以抵減銷售產(chǎn)品應(yīng)納稅額的應(yīng)退增值稅額。   4.“轉(zhuǎn)出未交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月應(yīng)交未交的增值稅額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目的金額。   5.“銷項(xiàng)稅額”專欄,記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的銷項(xiàng)稅額,用藍(lán)字登記;退回銷售貨物應(yīng)沖銷的銷項(xiàng)稅額,用紅字登記。   6.“出口退稅”專欄,記錄出口企業(yè)按規(guī)定計(jì)算的應(yīng)退增值稅額。采用先征后退辦法的企業(yè)計(jì)算的應(yīng)退增值稅額不在本專欄中反映。   7.“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”專欄,記錄已經(jīng)記入“進(jìn)項(xiàng)稅額”專欄,但因某種原因不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。以及出口貨物按規(guī)定不得退回的進(jìn)項(xiàng)稅部分。   8.“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄,記錄企業(yè)在月份終了將本月多交的增值稅轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目的金額。
2021-07-31
表示這個(gè)款項(xiàng)不是一個(gè)月的費(fèi)用而是需要按月分?jǐn)偟闹С?/div>
2021-02-02
表示還沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅金額
2021-02-24
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