你好,我沒太明白您的意思。

老師,問一下注會(huì)考試的會(huì)計(jì)分錄問題,如果一個(gè)分錄標(biāo)準(zhǔn)答案是:借:應(yīng)收賬款 ……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入……;而如果不小心寫成:借:銀行存款,……貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。借方和貸方還有幾個(gè)省略沒寫,沒寫的都正確,錯(cuò)誤的只是不小心把應(yīng)收賬款寫成了銀行存款,整個(gè)分錄4分,請(qǐng)問這樣會(huì)得分嗎?會(huì)不會(huì)全扣
銀行收到貨款, 1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 能直接這么寫嗎?還是必須要經(jīng)過下面的分錄 2. 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,請(qǐng)問下 我做了一筆收入,借銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是么?
老師問一下為啥在考慮所增值稅的情況下材料一主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面就得算增值稅而材料二主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下就不用算稅。資料二分錄借銀行存款550貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500合同負(fù)債50
老師,我想問一下。借:銀行存款和應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是怎么寫? 不考慮增值稅問題
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。


你需要寫什么樣的會(huì)計(jì)分錄?
就是這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
老師看下這個(gè)圖片
這個(gè)應(yīng)收賬款是發(fā)票開多了,錢還沒收到呢
那就這么寫是可以的嗎?
對(duì),是的就是可以這么寫