學員你好,可以使用的,但是一般都是要求提供發(fā)票
老師,我想請問一下,收據的財務專用章方向蓋反了有影響嗎?
老師,給客戶開的收據改成發(fā)票專用章了,再加蓋一個財務專用章,這張收據還有效嗎
稅務機關代開專用發(fā)票,除加蓋納稅人財務專用章外,必須同時加蓋稅務機關代開增值稅專用發(fā)票章,專用章加蓋在專用發(fā)票底端的中間位置,使用紅色印泥。 老師 還要蓋自己的財務章?我現在收到了一張 不蓋的話 會無效嗎?
老師,這張票蓋了兩個章,下面一個是本公司的發(fā)票張專用章,上面那個不是本公司的發(fā)票專用章,這張發(fā)票還可以用嗎?
老師,開得票有一張不小心蓋成財務章了,我在蓋一個發(fā)票章可以用嗎?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄??? 專票
老師工資申報吋,金額應該是等于應發(fā)工資數+社保個人承擔部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分攤到每個月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師好!公司購進一批冷凍未熟的鮮花餅,經過烘烤后進行零售,請問可以讓對方開專票,進行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產,辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
公司不給開發(fā)票,這個收據怎么做賬
收據可以正常入賬,但是沒有發(fā)票所得稅前不能扣除
會計分錄怎么寫
你是建筑公司還是?
不是,生產過濾器的
那你們買水泥的用途是什么
工廠車間鋪地用的
那就計入工程物資就可以了
領用計入在建工程嗎
是的,你的理解完全正確