你好,你們繳納的個稅是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個稅嗎?他是公司怎么交了個稅?
你好,a公司要付100萬給b公司,但是b公司本身另外欠b公司股東200萬,現(xiàn)在a公司直接將要付給b公司的100萬,直接付到a公司股東個人賬戶上,請問這樣的操作可以嗎,分錄怎么做,需要附什么原始憑證
請問老師,我們法人有兩個公司,A公司今年上半年成立,B公司今年下半年成立。A公司法人占股70%,另外一個自然人占股30%。B公司的股份百分之90%是A公司,另外10%是另外一個公司的。請問1、如果往里面存投資款,用什么方式?2、之前法人往A公司存投資款,直接又從A公司直接轉(zhuǎn)給B公司,合理嗎?算投資款還是往來賬?
老師,你好,請問,A公司投資另外一家公司B,b變更了股東,a要以公司的名義交個人所得稅,這個怎么申報?是直接用法人的去申報嗎
張某為a公司的控股股東,以a公司名義投資了b公司,占b公司16%,張某后又以個人資金投資b公司占35%,張某共占51%,李某作為自然人股東占b公司36%,另外還有兩家法人股東c公司占6%和e公司7%,問題是張某為b公司實際控股股東?那么b公司是否需要編制包括a公司c公司e公司在內(nèi)的合并報表呢?還是不需要編制?b公司是母公司嗎?
這題,平時感覺挺簡單的,但今天我又軸上了,這個一年是計息兩次么?那第一年,半年末的時候才往里存錢,這是剛存上錢就算半年的利息么?還有第六年,年末剛存上錢也要計半年的利息么?突然感覺原來會的題今天又整不會了
老師,上個月開了外經(jīng)證,也開了發(fā)票,但是沒有預(yù)繳增值稅,這個月發(fā)現(xiàn)外經(jīng)證地址有誤,然后把發(fā)票沖紅了,需要重新核銷,可以核銷掉嗎?用交稅嗎
請問老師,6月補繳了1月異地預(yù)繳所得稅,借,應(yīng)交稅費-所得稅,貸銀行。借,所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費-所得稅,對嗎
老師好,注銷預(yù)檢出來一個這個提示,應(yīng)該怎樣報這一條呢?
老師!24年四季度忘計提所得稅了,申報的時候按照報表申報的,年報也按照報表申報的,25年調(diào)整成未分配利潤,,我現(xiàn)在需要調(diào)整年報嗎
現(xiàn)在就是有一個問題都是A公司是幫B公司做業(yè)務(wù) ,A公司是一般納稅人。所有利潤是最后A公司轉(zhuǎn)給B公司。然后A公司開了這個450131.7的發(fā)票,收到394158.65的發(fā)票 銷項398346.63 稅額51785.07 價稅合計450131.7 進(jìn)項348812.98 稅額45345.67 價稅合計394158.65 請問 A公司轉(zhuǎn)多少錢給B公司 稅錢都是算B公司的 A公司屬于代繳。(不算印花稅和所得稅)?
哪種個體戶必須要交社保,不是查賬征收的?還是說要有股東的?
請問老師,少于500萬的固定資產(chǎn)是不是可以一次性折舊?
老師好,彌補虧損 比如2020年虧損 50萬 是不是到2026年 這個虧損的50萬 要是還沒彌補完 就清零了 假如2026年企業(yè)盈利10萬 那就是要按5%交企業(yè)所得稅了 是不是這個意思
請問留抵退稅申報是隨時都可以嗎,今天沒有申報,明天17還能申請嗎
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對方說,舊股東是公司,要以公司的名義申報
你好,那也應(yīng)該是公司申報,比如我是公司a bi雙方轉(zhuǎn)讓繳納個稅,應(yīng)該是我來申報。
我這邊是a公司
這個怎么申報,跟報個稅一樣嗎?人的話,是寫法人嗎
你好在股息紅利面填寫和申報工資個稅是一樣的。
其他申報里面有一個股息紅利,選擇這個。
好的,謝謝,老師
不是客氣,工作愉快。